Determine di Area 2009
Transcript
Determine di Area 2009
N. DATA AREA N. DATA OGGETTO Adeguamento canone di locazione immobile sito in via L. Pirandello 7 sig. Troia Erasmo Francesco Impegno spesa liquidazione produttività individuale ai dipendenti a tempo indeterminato e determinato dell'Area gestione Risorse per il periodo 01/01/2008-31/12/2008 Liquidazione indennità maneggio valori per l'anno 2008 all'economo comunale sig. Di Maggio F.sco Paolo Liquidazione indennità maneggio valori anno 2008 all'agente contabile sig. Giovanni Troia Conferimento funzioni responsabile di procedimento anno 2009 Anticipazione somma all'economo comunale per la gestione servizio economato anno 2009 Liquidazione fattura alla ditta maggio Antonio per il canone trimestrale relativo al noleggio di n°8 fotocopiatrice Approvazione rendiconto delle spese sostenute dall'economo comunale per manutenzione computer area prima servizi generali Anticipazione somma all'economo comunale per la gestione servizio economato Asilo Nido anno 2009 XXI Stage formativo con sede Bruxelles impegno spesa 1 13/01/2009 SECONDA 2 09/01/2009 2 13/01/2009 SECONDA 4 12/01/2009 3 4 5 6 13/12/2009 13/01/2009 13/01/2009 13/01/2009 SECONDA SECONDA SECONDA SECONDA 5 6 7 1 12/01/2009 12/01/2009 13/01/2009 08/01/2009 7 13/01/2009 SECONDA 3 09/01/2009 8 13/01/2009 PRIMA 4 09/01/2009 9 10 13/01/2009 15/01/2009 PRIMA PRIMA 3 6 08/01/2009 12/01/2009 11 12 13 15/01/2009 PRIMA 15/01/2009 PRIMA 15/01/2009 SECONDA 9 10 9 14 16/01/2009 SECONDA 11 15 16/01/2009 PRIMA 5 16 16/01/2009 PRIMA 12 17 18 19 16/01/2009 16/01/2009 16/01/2009 PRIMA PRIMA SESTA 11 13 3 20 16/10/2009 SESTA 2 21 16/01/2009 TERZA 1 13/01/1900 Approvazione rendiconto delle spese sostenute dall'economo comunale per sacra della Vastedda 15/01/2009 Impegni spesa per gestione del servizio di economato asilo nido anno 2009 15/01/2009 Impegni spesa per gestione del servizio di economato per l'anno 2009 liquidazione produttività collettiva ai dipendenti a tempo indeterminato e determinato dell'Area 16/01/2009 gestione Risorse per il periodo 01/01/2008-31/12/2008 Servizio di assistenza igienico personale per sette mesi presa d'atto verbale di gara del 12/01/2009 24/01/2008 Servizio di supplenza del personale educativo asilo nido comunale per l'anno scolastico 2008/09 15/01/2009 presa d'atto verbale di gara del 15/01/2009 Liquidazione produttività individuale ai dipendenti a tempo indeterminato e determinato dell'Area 15/01/2009 Servizi generali per il periodo 01/01/2008-31/12/2008 15/01/2009 Commemorazione anniversario ex Sindaco Gaetano Longo impegno spesa 15/01/2009 Impegno spesa per servizio di postalizzazione anno 2009 Impegno spesa per rinnovo canone e aggiornamento software Anpolis servizi demografici anno 15/01/2009 2009 Pubblicazione GURS avviso esito gara fornitura di arredi vari nell'ambito dei lavori riattamento dell'immobile ex proprietà dei conti Pilo da destinare a biblioteca ed auditorium ( 2° lotto 13/01/2009 esecutivo sale per esposizione e conferenze) SESTA SESTA 4 5 Liquidazione indennità per progetti finanziati al personale dell'Area servizi Demografici per l'anno 15/01/2009 2007 15/01/2009 Liquidazione indennità di reperibilità per anno 2008 ai dipendenti uffici demografici 22 23 16/012009 16/01/2009 24 25 26 27 19/01/2009 FARMACIA 1 19/01/2009 FARMACIA 2 SESTA 19/01/2009 86 19/01/2009 PRIMA 342 08/01/2009 09/01/2009 30/12/2009 30/12/2008 28 19/01/2009 PRIMA 2 07/01/2009 29 30 19/01/2009 19/01/2009 PRIMA PRIMA 7 1 13/01/2009 07/01/2009 31 19/01/2009 SECONDA 8 15/01/2009 32 19/01/2009 SECONDA 10 15/01/2009 33 19/01/2009 PRIMA 14 19/01/2009 34 35 36 37 20/01/2009 22/01/2009 22/01/2009 22/01/2009 QUARTA P.M. TERZA TERZA 1 3 279 280 20/01/2009 12/01/2009 31/12/2008 31/12/2008 38 26/01/2009 PRIMA 21 26/01/2009 39 26/01/2009 SECONDA 14 19/01/2009 40 27/01/2009 SECONDA 13 19/01/2009 41 27/01/2009 P.M. 5 19/01/2009 42 27/01/2009 TERZA 3 16/01/2009 43 27/01/2009 TERZA 2 16/01/2009 Liquidazione compenso alla Borsista incaricata dott. Macaluso M. Rita, periodo dicembre 2008 Rendiconto economato IV trimestre 2008 Farmacia Comunale Acquisto microsoft office 07 liquidazione fatt. alla ditta tecknoinformatica Mostra pittura dell'artista Beppe Orsini impegno spesa Borsa lavoro relativa alla fascia famiglia prevista dalla terza annualità del piano di zona per il 2008 -liquidazione dei compensi relativi ai mesi di novembre e dicembre 2008 Liquidazione fattura alla associazione Banda Cittadina di Torretta prestazioni bandistiche S. Rosalia ,San Francesco e commemorazioni dei defunti Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri comunali 2° semestre 2008 Rimborso al Comune di Gela delle spettanze relative al comando in questo Comune del dipendente dott. Lupica Vincenzo periodo 01/07/2008-15/10/2008 Liquidazione spettanze al rag. Pietro Arlotta per la gestione del personale cantiere pulizia straordinaria anno 2008 Affidamento del servizio di supplenza del personale educativo dell'Asilo nido comunale per l'anno scolastico 2008/2009 alla coop. L'Airone di Palermo Riapertura termini bando pubblico per la concessione di un sostegno economico integrativo all'affitto per l'abitazione principale. Legge n. 431 del 9,12,98 anno 2007 Liquidazione indennità per progetti speciali al personale dell'area di P.M. anno 2007 Liquidazione indennità di disagio anno 2007 art. 46 vigente CCDI Liquidazione indennità di disagio anno 2007 art. 46 vigente CCDI Assegno di maternità riconosciuto ai sensi dell'art. 66 L. 448/98 e successive modificazioni ed integrazioni - nono gruppo 2008 Liquidazione spettanze dovute a diversi dipendenti transitati alla servizi comunali integrati R.S.U. Spa ATO PA1 di Partinico per ferie non godute alla data dell'11/04/06 Discarico di somme iscritte a ruolo e non dovute per gli anni d'imposta 99- 00-01-02-03-04-05-06007 Impegno spesa per acquisto segnaletica verticale mediante procedura aperta ai sensi art.121 e seguenti del dlgs 163/06 ed approvazione bando capitolato e disciplinare di gara Liquidazione produttività individuale ai dipendenti a tempo indeterminato e determinato dell'Area Terza servizi Tecnici per il periodo dal 01/01/2008 al 31/12/2008 Liquidazione produttività individuale ai dipendenti a tempo indeterminato e determinato dell'area Terza servizi Tecnici per il periodo dal 01/01/02008 al 31/12/2009 44 27/01/2009 TERZA 4 45 27/01/2009 TERZA 5 46 27/01/2009 TERZA 7 47 27/01/2009 FARMACIA 3 48 27/01/2009 SECONDA 15 49 27/01/2009 PRIMA 8 50 28/01/2009 PRIMA 19 51 52 53 54 28/01/2009 28/01/2009 28/01/2009 28/01/2009 PRIMA PRIMA PRIMA PRIMA 18 17 16 15 55 56 30/01/2009 SECONDA 30/01/2009 SECONDA 16 17 57 30/01/2009 SECONDA 18 58 30/01/2009 P.M. 7 59 30/01/2009 TERZA 14 60 02/02/2009 PRIMA 20 61 02/02/2009 PRIMA 22 62 02/02/2009 PRIMA 23 Approvazione verbale di gara aggiudicazione definitiva e liquidazione polizza per la copertura assicurativa responsabilità civile autoveicoli e garanzie accessorie dell'autoparco comunale (libro 16/01/2009 Matricola) Periodo 31/12/2008-31/12/2009 Liquidazione fatture alla Kuwait Petroleum SPA di Roma per la fornitura carburante per gli 16/01/2009 automezzi comunali relative al mese di settembre 2008 Liquidazione fatture Enel Energia Spa e Enel Servizio Elettrico SPA di Roma per consumo di energia elettrica Pubblica illuminazione acquedotto e fognatura scadenti il 24/09/2008 e 19/01/2009 29/09/2008 di settembre 2008 20/01/2009 Anticipazione somma per spese minute ed urgenti per la farmacia Comunale 1° trimestre 2009 Impegno spesa e liquidazione ai Sig. Troia Erasmo Francesco per rimborso canone acqua 21/01/2009 contratto di locazione immobile via L. Pirandello 7 Liquidazione fattura n°50 alla coop. Kairos per ser vizio assistenza domiciliare dal 25 settembre 13/01/2009 al 15 ottobre 2008 Liquidazione fattura 73/08 a Coop. Societate per servizio di supplenza presso Asilo nido 20/01/2009 comunale da settembre a novembre 2008 Liquidazione fattura 388/74ter/08 alla ditta Ducezio viaggi per soggiorno di vacanza in Campania 20/01/2009 anno 2008 20/01/2009 Liquidazione a Trenitalia per assenze del Cons. Virga Erasmo 20/01/2009 Liquidazione alla Fenapi per assenze del Cons. Sanfelice Pietro Paolo 20/01/2009 Liquidazione alla Telecom Italia per assenze Cons. Taormina Andrea Liquidazione fatture Enel per consumo E.E. relative al mese di dicembre 2008 - scadenza 2626/01/2009 27/01/2009 26/01/2009 Liquidazione fatture alla Telecom Italia relative al 1° bim 2009 Liquidazione fattura Enel per consumo E.E. relativa al mese di dicembre 2008 immobile palazzo 26/01/2009 Conti Pilo scadenza 26/01/2009 Liquidazione indennità di produttività collettiva (50%) al personale a tempo indeterminato e 26/01/2009 determinato dell'Area di P.M. anno 2008 Affidamento servizio per la gestione completa degli impianti termici degli edifici scolastici 30/01/2009 comunali dal 02/02/2009 al 21/03/2009 Liquidazione fatture alla ditta Siciliana Ristorazione di Partinico per il servizio di refezione 23/01/2009 scolastica mesi ottobre, novembre e dicembre 2008 Liquidazione fattura n. 103/08 alla ditta autoservizi Troia per servizio trasporto portatori di 26/01/2009 handicap svolto nel mese di ottobre 2008 Liquidazione fatture n 55/08 e 56/08 alla Coop Kairos per servizio doposcuola/ludoteca reso dal 26/01/2009 25 settembre 2008 al 24 novembre 2008 63 02/02/2009 64 65 66 02/02/2009 FARMACIA 02/02/2009 SECONDA 02/02/2009 PRIMA 4 19 29 67 03/02/2009 PRIMA 32 68 69 70 04/02/2009 04/02/2009 04/02/2009 PRIMA TERZA TERZA 25 8 9 71 04/02/2009 TERZA 12 72 04/02/2009 P.M. 8 73 04/02/2009 PRIMA 33 74 05/02/2009 PRIMA 31 75 05/02/2009 PRIMA 34 76 05/02/2009 PRIMA 27 77 05/02/2009 PRIMA 28 78 05/02/2009 P.M. 9 79 05/02/2009 PRIMA 24 80 81 05/02/2009 05/02/2009 PRIMA PRIMA 26 30 82 09/02/2009 TERZA 13 P.M. 6 24/01/2009 Liquidazione fattura ditta Maggio Antonino per noleggio fotocopiatore 21/01/2009 Rettifica determinazione Area VII n. 93 del 16/10/2008, R.G. 1161 del 11/12/2008 30/01/2009 Approvazione rendiconto buoni pasto per l'anno 2008 02/02/2009 Comune di Capaci/Tributi Italia spa impegno spesa per nomina legale Spettacolo teatrale del 04/02/2009 di carattere Religioso offerto dalla Provincia Regionale di 03/02/2009 Palermo Direttiva e attribuzione fondi per diritti S.I.A.E. impegno spesa Liquidazione fatture a diverse cartolibrerie per rimborso buono libri anno scolastico 2008/09 (1° 02/02/2009 liquidazione) 21/01/2009 Liquidazione fattura n. 3/A del 13/01/2009 alla ditta Elettromeccanica di Domenico Mangano 21/01/2009 Liquidazione fattura n. 270/A del 13/11/2008 Domenico Mangano Liquidazione fatture Enel Energia Spa e Enel Servizio Elettrico SPA di Roma per consumo di energia elettrica Pubblica illuminazione acquedotto e fognatura scadenti il 24, 26 e 28/11/2008 ai 29/01/2009 mesi di settembre-ottobre 2008 Liquidazione indennità di produttività individuale (50%) al personale a tempo indeterminato e 26/01/2009 determinato dell'Area di P.M. anno 2008 Assegno nucleo familiare riconosciuto ai sensi dell'art. 65 legge n. 448/08 e successive 03/02/2009 modificazioni ed integrazioni anno 2008 Liquidazione fattura n. 245/08 alla Coop. Nuova generazione per servizio di assistenza igienico03/02/2009 personale nelle scuole - giugno 2008 Affidamento del servizio di assistenza igienico personale per sette mesi alla coop. Azione 03/02/2009 Sociale di Caccamo Studio finalizzato alla creazione di un itinerario di percorsi culturali e naturalistici sulle grotte di 02/02/2009 Capaci - Impegno spesa - e bando di gara La Sicilia al cinema pubblicazione di una pagina pubblicitaria turistica -storica su Capaci al 02/02/2009 trimestrale (Kalos arte in Sicilia) - impegno spesa Liquidazione indennità di cui art.13 della l.R. 17/90 al Comandante Polizia Municipale per gli anni 31/01/2009 dal 2002 al 2007 Liquidazione alla ditta DIGAMA per fornitura di generi alimentari e carni all'Asilo nido Comunale 26/01/2009 da settembre a dicembre 2008 Liquidazione fattura n° 61/08 e 01/09 alla Letizia Coop.Sociale per ricovero di un disabile 02/02/2009 psichico nei mesi di novembre e dicembre 2008 03/02/2009 Manifestazioni Natalizie 2008 liquidazione Approvazione verbale di gara per la fornitura di arredi vari nell'ambito dei lavori Riattamento dell'immobile ex proprietà dei Conti Pilo da destinare a Biblioteca ed Auditorium ( 2° lotto 29/01/2009 esecutivo sale per esposizioni e conferenze 83 84 85 86 09/02/2009 SECONDA 09/02/2009 P.M. 09/02/2009 P.M. 09/02/2009 SECONDA 20 2 1 21 03/02/2009 12/01/2009 12/01/2009 03/01/2009 87 09/02/2009 SECONDA 22 88 10/02/2009 37 89 90 91 11/02/2009 P.M. 11/02/2009 P.M. 11/02/2009 FARMACIA 12 10 10 92 11/02/2009 35 93 11/02/2009 SECONDA 23 09/02/2009 Aspettativa per distacco sindacale art.14 ccnl del 07/08/1998 dipendente sig. Palazzotto Michele Liquidazione produttività collettiva ai dipendenti a tempo indeterminato e determinato dell'area 10/02/2009 servizi generali per il periodo 01/0/2008 - 31/12/2008 Affidamento incarico avv. Assunta Cappello per rappresentare il Comune davanti al giudice di 09/02/2009 Pace 04/02/2009 Rimborso somme alla Cooperativa Spazio Libero 04/02/2009 Liquidazione alla ditta Unibit Software per assistenza annuale software di contabilità anno 2009 Liquidazione fattura all'Ast di Palermo per il rilascio di abbonamenti agli studenti pendolari -mese 05/02/2009 di novembre 2008 Liquidazione fatture Enel per consumo E.E. relative4 al mese di dicembre 2008-scadenza 09/02/2009 04/09/02/2009 94 11/02/2009 QUARTA 1 95 11/02/2009 TERZA 19 96 11/02/2009 TERZA 18 97 11/02/2009 TERZA 16 98 99 100 101 11/02/2009 TERZA 11/02/2009 PRIMA 13/02/2009 FARMACIA 13/02/2009 FARMACIA 6 39 11 9 102 13/02/2009 40 PRIMA PRIMA PRIMA Liquidazione assistenza sistemistica , ufficio acquedotto anno 2008 Impegno di spesa per l'anno 2009- Servizio economato di Polizia Municipale Anticipazione somma all'economo di Polizia Municipale Servizio economato di P.M. anno 2009 Liquidazione indennità di responsabilità procedimento Art.47 vigente C.C.D.I. anno 2008 Liquidazione fattura per fornitura vestiario per il personale dei servizi cimiteri e ville e giardini 29/01/2009 alla ditta FEBARD soc. coop. Con sede in Via G. Aricò n° 79 90145 Palermo P.Iva 04649370824 Liquidazione fattura alla ditta Sistemi e servizi srl per la fornitura di n° 4 armadi in metallo con 05/02/2009 relativi sopralzi e scaffalature Liquidazione fatture alla Kuwait Petroleum SPA di Roma per la fornitura carburante per gli 05/02/2009 automezzi comunali relative al mese di ottobre 2008 Liquidazione fatture Enel Energia Spa e Enel Servizio Elettrico Spa di Roma (mese di novembre) per consumo di energia elettrica Pubblica illuminazione scadenti 24/12/2009 e 03/02/2009 05/01/2009 Liquidazione fattura n°25/08 del 29/10/2008 periodo dal 02/10/2008al 29/10/2008 per fornitura 19/01/2009 acqua alla ditta Enea Calogero 10/02/2009 Progetto mangiar bene per star meglio - Impegno Spesa 12/02/2009 Pagamento indennità di produttività collettiva al personale farmacia anno 2008 28/01/2009 Pagamento indennità di produttività collettiva al personale farmacia anno 2008 Fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo sc. Secondarie di 1° e 2° grado anno. Scolastico 11/02/2009 2008/2009 l.448/98 D.P.C.M. 320/99 e 226/00 Disposizione erogazione contributo 103 16/02/2009 P.M. 11 05/02/2009 104 16/02/2009 TERZA 10 23/01/2009 105 16/02/2009 TERZA 15 02/02/2009 106 107 16/02/2009 16/02/2009 TERZA TERZA 20 21 06/02/2009 10/02/2009 108 16/02/2009 FARMACIA 12 13/02/2009 109 16/02/2009 4 14/01/2009 110 16/02/2009 SECONDA 24 09/02/2009 111 18/02/2009 QUARTA 3 12/02/2009 112 113 18/02/2009 QUARTA 18/02/2009 PRIMA 2 42 12/02/2009 17/02/2009 114 18/02/2009 SESTA 12 16/02/2009 115 18/02/2009 SESTA 11 16/02/2009 116 117 19/02/2009 SECONDA 19/02/2009 P.M. 26 13 16/02/2009 09/02/2009 118 119 19/02/2009 SECONDA 19/02/2009 FARMACIA 25 5 16/02/2009 27/01/2009 120 19/02/2009 FARMACIA 6 27/01/2009 P.M. Impegno spesa per affidamento incarico per la redazione dei piano di dettaglio del P.U.T. mediante procedura aperta , ai sensi art.121 e seguenti del d.lgs 163/06 ed approvazione bando capitolato e di gara Liquidazione fatture Enel Energia Spa (mese di Settembre) e Enel Servizio Elettrico Spa di Roma 8mesi di Ago- Sett. ) per consumo di energia elettrica Pubblica illuminazione, acquedotto e fognatura scadenti 24,25,27,29,30,31,10/2008 e 05/11/2008 Liquidazione fattura n°01/09 del 02/01/2009 periodo dal 30/10/2008 al 31/12/2008 per fornitura acqua alla ditta acqua Srl di Enea Calogero & Salvatore Liquidazione fattura n° 30/2008 del 05/12/2008 alla ditta IMEL di Lo Presti Giuseppe per riparazione della pompa sommersa grande per acque reflue a servizio del sottopassaggio di via M..G. Costanzo Liquidazione indennità di reperibilità anno 2008 Approvazione Bando di gara per la fornitura di farmaci e parafarmaci e servizi per la Farmacia Comunale, per il periodo di due mesi . Impegno spesa Impegno spesa per acquisto segnaletica verticale mediante procedura aperta ai sensi art.121 e seguenti del dlgs 163/06 ed approvazione bando capitolato e disciplinare di gara Liquidazione indennità di rischio video -terminalista ai dipendenti di cat B art. 42 vigente C.C.D.I. -anno 2007 Liquidazione produttività collettiva ai dipendenti dell'Area IV - Gestione del Territorio per il periodo 01/01/2008 al 31/12/2008 Liquidazione produttività individuale ai dipendenti dell'Area IV Gestione del Territorio per il periodo 01/01/2008 al 31/12/2009 Affidamento servizio mensa scolastica Indizione trattativa Privata Liquidazione produttività collettiva ai dipendenti a tempo indeterminato e determinato dell'Area Servizi Demografici per il periodo 01/01/2008-31/12/2008 Liquidazione produttività individuale ai dipendenti a tempo indeterminato e determinato dell'Area Servizi Demografici per il periodo 01/01/2008 al 31/12/2008 Modifica ed integrazione determina n°21/86 riliquid azione indennità di responsabilità di procedimento art.47 vigente C.C.D.I. anno 2008 Aggiudicazione gara per fornitura divisa estiva ,alla ditta FIB srl Liquidazione fattura alla ditta Assitek di Guccione salvatore per la fornitura di materiale di cancelleria carta per fotocopie e toner per stampanti e fotocopiatrici Liquidazione alla ditta Vivisol SRL fatt. Novembre 2008 di €. 1.536,04 Iva Compresa Liquidazione alla ditta Borhringer Ingelheim Italia Spa Ft n° 16751 del 19/03/2009 di €. 2.335,41 IVA Compresa 121 19/02/2009 FARMACIA 7 122 123 19/02/2009 FARMACIA 20/02/2009 PRIMA 8 45 124 125 126 127 128 129 130 131 23/02/2009 SECONDA 25/02/2009 P.M. 25/02/2009 P.M. 25/02/2009 P.M. 25/02/2009 P.M. 25/02/2009 P.M. 25/02/2009 P.M. 25/02/2009 PRIMA 28 14 15 16 17 18 19 38 132 25/02/2009 PRIMA 43 133 25/02/2009 PRIMA 44 134 25/02/2009 PRIMA 46 135 25/02/2009 SECONDA 27 136 25/02/2009 TERZA 17 137 138 139 25/02/2009 25/02/2009 25/02/2009 TERZA TERZA TERZA 22 23 24 140 25/02/2009 TERZA 26 141 25/02/2009 TERZA 27 142 25/02/2009 TERZA 28 Liquidazione fatture ottobre 2008, alla ditta Grossfarma Dist. Spa per un totale di €. 86.386,57 28/01/2009 IVA compresa Liquidazione fattura ottobre 2008 alla ditta Riccobono Spa per un totale complessivo di €. 28/01/2009 19.602,02 IVA Compresa 20/02/2009 Manifestazioni per il Carnevale 2009- impegno spesa Affidamento alla ditta Day Ristioservice spa per servizio sostitutivo mensa con la fornitura di 23/02/2009 buoni pasto. Impegno spesa 18/02/2009 Liquidazione indennità di turnazione al personale dell'Area di P.M. anno 2008 18/02/2009 Liquidazione indennità di reperibilità al personale dell'Area di P.M. anno 2008 18/02/2009 Liquidazione indennità di maggiorazione domenicale al personale dell'Area di P.M. anno 2008 18/02/2009 Liquidazione indennità di festività infrasettimanali al personale dell'Area di P.M. anno 2008 18/02/2009 Liquidazione indennità per progetti speciali al personale dell'Area di P.M. anno 2008 18/02/2009 Liquidazione indennità di maneggio valori al personale dell'Area di P.M. anno 2008 10/02/2009 Prestazione bandistica Città di Paceco liquidazione Borsa lavoro relativa alla fascia famiglia- liquidazione dei compensi relativi al mese di gennaio 19/02/2009 2009 Erogazione del saldo relativo al progetto Pinocchio finanziato dall'Assessorato Regionale della 19/02/2009 Famiglia Prima liquidazione a titolo di rimborso spesa per il trasporto studenti pendolari con il mezzo 23/02/2009 FF.SS trimestre ott/dic 2008 Liquidazione fatture Enel per consumo E.E. relative al mese di gennaio 2009-scadenza 2419/02/2009 26/02/2009 Liquidazione fatture Enel Energia spa di Roma per consumo energia elettrica Pubblicità illuminazione acquedotto e fognatura scadenti il 26 e 27/01/2009 ai mesi di novembre e 04/02/2009 dicembre 2008 11/02/2009 Liquidazione fattura 211/B del 03/10/2008 e 02/B del 12/01/2009 alla ditta Aiello Girolamo snc 11/02/2009 Liquidazione fattura 204 del 19/01/2009 alla ditta Elettrica Carinese 11/02/2009 Liquidazione fattura 3861/08 del 19/01/2009 alla ditta Elettrica Carinese Affidamento servizio per l'esecuzione degli interventi di manutenzione alle due pompe installate 11/02/2009 sull'impianto di sollevamento dei liquami al depuratore consortile ASI Liquidazione fatture alla Kuwait Petroleum spa di Roma per fornitura carburante per gli 12/02/2009 automezzi comunali relative al mese di novembre 2008 Liquidazione fatture alla Kuwait Petroleum spa di Roma per fornitura carburante per gli 12/02/2009 automezzi comunali relative al mese di dicembre 2008 143 25/02/2009 TERZA 29 12/02/2009 144 25/02/2009 TERZA 30 17/02/2009 145 146 25/02/2009 26/02/2009 TERZA QUARTA 32 4 20/02/2009 26/02/2009 147 27/02/2009 QUARTA 5 27/02/2009 148 27/02/2009 QUARTA 6 27/02/2009 149 27/02/2009 QUARTA 7 27/02/2009 150 151 27/02/2009 27/02/2009 TERZA PRIMA 31 48 19/02/2009 27/02/2009 152 153 154 155 27/02/2009 02/03/2009 02/03/2009 02/03/2009 PRIMA PRIMA PRIMA TERZA 49 41 47 25 27/02/2009 11/02/2009 23/02/2009 11/02/2009 156 02/03/2009 TERZA 34 20/02/2009 157 02/03/2009 TERZA 35 20/02/2009 158 02/03/2009 TERZA 36 20/02/2009 159 02/03/2009 TERZA 37 20/02/2009 160 02/03/2009 SECONDA 30 02/03/2009 Liquidazione fatture Enel Energia spa di Roma per consumo energia elettrica Pubblicità illuminazione acquedotto e fognatura scadenti il 3-4 e 09/02/2009 ai mesi di novembre-dicembre e dicembre 2008 Affidamento servizio di fornitura nuova elettropompa Caprari da utilizzare nell'impianto di sollevamento liquami al depuratore consortile ASI Affidamento servizio di derattizzazione disinfestazione e disinfezione alla ditta Iride società cooperativa Approvazione schema di convenzione tipo per piani di lottizzazione in attuazione della legge Sospensione dell'efficacia della concessione edilizia rilasciata al sig. Valletta Antonino nella qualità di proprietario concessione edilizia n. 19 del 22/02/2008 Sospensione dell'efficacia della concessione edilizia rilasciata a i sigg.ri Meola Carmelo nella qualità di procuratore e sig. Vassallo Orazio nella qualità di proprietario concessione edilizia n. 29 del 23/10/2008 Sospensione dell'efficacia della concessione edilizia rilasciata ai sigg.ri Billeci Vincenzo nella qualità di procuratore e sigg.ri Cracolici Francesco e Cracolici Vincenzo nella qualità di proprietari concessione edilizia n. 23 del 07/10/2008 lavori di miglioramento e sistemazione del campo sportivo lotto n. 3 lavori di ristrutturazione ed adeguamento ai fini dell'ottenimento dell'agibilità del campo di calcio approvazione variante e suppletiva Progetto il ben essere vien Mangiando Spettacolo Musicale Mandreucci in concerto con elastica orchestra - impegno spesa diritti Siae. Liquidazione Diritti di rogito anno 2008 dal 01/10/2008 al 31/12/2009 Liquidazione fattura alla ditta Monte Erasmo per fornitura servizio luminarie Natale 2008 Liquidazione fattura n°796 del 29/11/2008 alla ditt a Commerciale Siciliana Liquidazione fattura n° 103/08 alla ditta Pilato Fi lippo per riparazione e manutenzione PALA BARALDI targato PA/ AE 318 Liquidazione fattura n°424/08 e n°425/08 alla ditta ME.SI SRL di Carini per riparazione e manutenzione scuolabus targati PA659385 e PA 937117 Liquidazione fatture alla società servizi comunali integrati RSU di Partinico per gestione integrata dei rifiuti relative ai mesi di gennaio e febbraio 2008 Liquidazione fatture alla società servizi comunali integrati RSU di Partinico per gestione integrata dei rifiuti relativi ai mesi di Marzo e Aprile 2008 Convenzione ai sensi e nel rispetto dell'art. 14 del CCNL EE LL con il Comune di Balestrate per l'utilizzo a scavalco del dipendente Pietro Barone Impegno Spesa 161 02/03/2009 PRIMA 55 162 02/03/2009 PRIMA 56 163 164 02/03/2009 FARMACIA 02/03/2009 PRIMA 13 53 165 02/03/2009 PRIMA 54 166 02/03/2009 SESTA 6 167 05/03/2009 TERZA 33 168 05/03/2009 SECONDA 29 169 170 171 172 173 174 175 05/03/2009 PRIMA 05/03/2009 PRIMA 05/03/2009 PRIMA 09/03/2009 SECONDA 11/03/2009 SECONDA 11/03/2009 PRIMA 11/03/2009 PRIMA 50 51 52 33 36 58 60 176 11/03/2009 SECONDA 37 177 11/03/2009 SECONDA 38 178 179 12/03/2009 FARMACIA 12/03/2009 FARMACIA 18 15 180 12/03/2009 SESTA 9 181 13/03/2009 PRIMA 57 182 13/03/2009 PRIMA 59 Integrazione fornitura servizio refezione scolastica fino al quinto d'obbligo contrattuale - ditta 02/03/2009 Siciliana Ristorazione srl Liquidazione fattura alla tipografia Pecoraro per fornitura locandine e inviti in occasione della 02/03/2009 mostra pittorica del Natale 2008 Liquidazione spese per pubblicazione bando di gara alla G.U.R.S. e versamento contributo 18/02/2009 all'AUT: CONTR.PUBB. 02/03/2009 Impegno spesa per trasporto di persona in regime di TSO Erogazione provvidenze per acquisto libri di testo anno scolastico 2008/2009 DPCM 320/99 e 02/03/2009 226/2000- 1° liquidazione Liquidazione straordinario svolto nel corso del 2008 per reperibilità dei dipendenti dei servizi 15/01/2009 demografici Approvazione preventivi della ditta ME.SI srl per manutenzione automezzi comunali FIAT 20/02/2009 FIORINO targ. AE154PY e AE975PR Liquidazione fattura Enel per consumo E.E. relativa al bimestre dicembre 2008 Gennaio 2009 25/02/2009 immobili palazzo Conti Pilo e Via Pirandello ,7 scadenza 24/02/2009 Liquidazione a SI.S.E. Siciliana Servizi Emergenza spa per assenze del Cons. Cuneo Giovanni 02/03/2009 Dicembre 2008 02/03/2009 Liquidazione a Trenitalia per assenze del Cons. Virga Erasmo 02/03/2009 Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri comunali della Commissione Speciale ATO 09/03/2009 Liquidazione indennità di rischio - Anno 2008 11/03/2009 Liquidazione indennità di disagio art. 46 vigente CCDI anno 2008 03/03/2009 Comune di Capaci C/Arch. Ziino + 2 liquidazione compenso Avv. Nadia Spallitta 09/03/2009 50°anniversario della morte di Vincenzo Florio liqu idazione Rimodulazione indebitamento: liquidazione contratti I.R.S. trans. 1448570 periodo dal 11/03/2009 30/06/2008 al 31/12/2008 Adeguamento canone di locazione immobile sito in piazza C. Troia n. 6 di proprietà del sig. 11/03/2009 Rizzo Giuseppe impegno spesa Liquidazione fatture novembre 2008 alla ditta Grossfarma Dist. Spa per un totale di €. 71.904,43 26/02/2009 iva compresa 23/02/2009 Liquidazione alla ditta VIVISOL Srl fattura dicembre 2008 di €. 1.864.26 iva compresa Liquidazione fattura n°203/08 alla ditta Lombardi L uigi per fornitura macchina affrancatrice 16/02/2009 gestione postale per ufficio protocollo Prima liquidazione a titolo di rimborso spesa per il trasporto studenti pendolari con il mezzo 03/03/2009 proprio trimestre ott/dic 2008 Liquidazione fattura all'AST di Palermo per il rilascio di abbonamenti agli studenti pendolari 04/03/2009 mese di maggio 2008 183 13/03/2009 PRIMA 63 184 13/03/2009 TERZA 38 185 13/03/2009 P.M. 24 186 187 13/03/2009 FARMACIA 13/03/2009 FARMACIA 17 20 188 13/03/2009 PRIMA 66 189 190 18/03/2009 18/03/2009 PRIMA PRIMA 68 72 191 18/03/2009 PRIMA 71 192 18/03/2009 QUARTA 8 Assegno di maternità riconosciuto ai sensi dell'art. 66 L. 448/98 e successive modificazioni ed 09/03/2009 integrazioni - primo gruppo 2009 Liquidazione fatture Enel Energia Spa di Roma per consumo di energia elettrica, pubblica 02/03/2009 illuminazione, acquedotto e fognatura del mese di gennaio 2009 scadenti 24/02 e 26/02/2009 Impegno spesa per acquisto segnaletica verticale mediante procedura aperta ai sensi art.121 e 06/03/2009 seguenti del dlgs 163/06 ed approvazione bando capitolato e disciplinare di gara Liquidazione fatture novembre 2008 alla ditta Riccobono spa per un totale complessivo di € 26/02/2009 20,231,63 IVA compresa 05/03/2009 Costituzione commissione di gara Opposizione decreto ingiuntivo n. 60/09 Comune di Capaci C/Grossfarma spa. Impegno spesa e 10/03/2009 liquidazione avv. Orazio Lo Bello Assistenza economica in favore in di due nuclei familiari in relazione all'incendio del 25 e 26 10/03/2009 giugno 17/03/2009 Sagra del minestrone di S. Giuseppe - Impegno spesa Rinnovo concessione demaniale marittima n°76/05 Per iodo dal 01/01/2009 al 31/12/2014 16/03/2009 Impegno spesa e liquidazione Annullamento concessione edilizia n°15 del 31/07/20 08 per la realizzazione di villette a schiera in Capaci C.da Coste in un lotto di terreno identificato nel foglio di mappa n°4 particelle n°885,886,366,3577,578,367,369,53q.q, 574,575,576,1 387e 1385 ricadenti in zona C3 del 18/03/2009 vigente Programma di Fabbricazione. 9 74 Ordinanza sospensione lavori per la realizzazione di villette a schiera in Capaci C.da Coste in un lotto di terreno identificato nel foglio di mappa n°4 particelle n° 885,886,366,577,578,369,593 18/03/2009 q.q. 574,575,576,1387e 1385 ricadenti in zona C3 del vigente Programma di fabbricazione. 19/03/2009 Giornata della memoria in ricordo delle vittime della mafia. Impegno spesa e liquidazione 193 194 18/03/2009 19/03/2009 QUARTA PRIMA 195 196 26/03/2009 26/03/2009 197 198 26/03/2009 SESTA 26/03/2009 SECONDA TERZA SESTA 40 7 05/03/2009 16/02/2009 8 39 16/02/2009 12/03/2009 Provvedimento di svincolo somme depositate presso la Cassa DD.PP. Di Palermo per indennità di asservimento , risarcimento danno ed occupazione temporanea per gli immobili occorsi per i lavori di costruzione dei collettori fognari nn. 2,3,4,5, e dell'impianto di sollevamento del collettore n°1 -5° lotto ditta Mannino Concetta Fg. 5 Part. 105 oggi 1306,1311 e 1313. Approvazione conto annuale 2008 servizi demografici Pagamento quota di adesione all' Associazione Nazionale ufficiale di Stato Civile e Anagrafe ( A.N.U.S.C.A.) ANNO 2009 Liquidazione fatture alla telecom Italia relative al 2° bim 2009 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 26/03/2009 26/03/2009 26/03/2009 26/03/2009 26/03/2009 27/03/2009 27/03/2009 27/03/2009 27/03/2009 27/03/2009 SECONDA FARMACIA FARMACIA FARMACIA FARMACIA SECONDA SECONDA P.M. P.M. P.M. 34 16 19 21 22 44 45 23 20 21 09/03/2009 25/02/2009 27/02/2009 09/03/2009 09/03/2009 27/03/2009 27/03/2009 04/03/2009 21/02/2009 03/03/2009 209 30/03/2009 PRIMA 65 10/03/2009 210 30/03/2009 SECONDA 31 06/03/2009 211 30/03/2009 SECONDA 40 23/03/2009 212 213 30/03/2009 FARMACIA 30/03/2009 FARMACIA 23 26 12/03/2009 16/03/2009 214 215 30/03/2009 FARMACIA 30/03/2009 SESTA 27 13 17/03/2009 05/03/2009 216 217 30/03/2009 PRIMA 30/03/2009 SECONDA 82 45 27/03/2009 30/03/2009 218 02/04/2009 TERZA 41 13/03/2009 219 02/04/2009 TERZA 43 16/03/2009 220 02/04/2009 TERZA 44 16/03/2009 Liquidazione fattura n° 31955 del 26/09/2008 e fatt ura n°31518 del 30/06/2008 alla ditta A&B. per servizio di manutenzione ed assistenza sistemistica al software dei tributi ICI e TARSU anno 2008 e servizio riscossione ICI completo anno 2008 Liquidazione Progetto Speciale per la Farmacia comunale , anno 2007 Liquidazione progetto speciale per la farmacia comunale anno 2008 Aggiudicazione provvisoria lotti n°1 alla ditta SO FARMA MORRA Spa Aggiudicazione provvisoria lotti n° 2 alla ditta SO FARMA MORRA Spa Liquidazione indennità di Messo Comunale Art.47 vigente C.C.D.I. anno 2008 Permesso per diritto allo studio anno 2009 Liquidazione fattura ditta Amico Pietro Srl per fornitura vestiario Liquidazione fattura ditta Maggioli per acquisto auto imbustanti Acquisto veicolo Fiat 16 mediante affidamento diretto alla ditta l'Isolauto Fiat Liquidazione fattura alla Cooperativa Media Service per la realizzazione della manifestazione del Carnevale 2009 Discarici di somme iscritte a ruolo e non dovute per gli anni d'imposta 1999-2001-2002-20032004-2005-2006-2007 Liquidazione somme per espletamento attività di progettazione e Rup da parte del dipendente ing. Lo Iacono l'assegnazione temporanea alla servizi comunali integrati RSU Spa periodo 01/09/04-28/02/06 Liquidazione indennità di reperibilità al Dr. Barone Giuseppe , farmacista collaboratore ,anno 2008 Liquidazione alla ditta VIVISOL Srl fattura Gennaio 2009 di €. 1.833,00 IVA compresa Liquidazione alla ditta SSL HEALTHCARA ITALIA SPA, fattura FS0002718 del 30/01/09 per, un totale di €. 3.228,47 iva compresa Rimborso spese di notificazione ai messi comunali -anno 2008 Studio finalizzato alla creazione di un itinerario di percorsi culturali e naturalistici sulle grotte di Capaci - Presa d'atto di Verbale di gara. Liquidazione indennità di video-terminalista ai dipendenti di Cat."B" Art.42 vigente C.C.D.I. Liquidazione I acconto per servizi di volontariato e protezione civile da parte dell'associazione Nazionale Vigile del fuoco in congedo anno 2009 liquidazione fatture n°5a/09 alla ditta ME.SI Srl d i Carini per manutenzione Gasolone targ. AW/763JF Liquidazione fattura n° 6A/09 e n°7A/09 alla ditta ME.SI Srl di Carini per manutenzione FIAT UNO targato AE157/PT e scuolabus targ. PA659385 221 02/04/2009 TERZA 46 222 223 02/04/2009 02/04/2009 PRIMA PRIMA 61 62 224 02/04/2009 PRIMA 64 225 226 02/04/2009 02/04/2009 PRIMA PRIMA 67 68 227 02/04/2009 PRIMA 70 228 02/04/2009 SECONDA 229 02/04/2009 SESTA 10 230 02/04/2009 SESTA 15 231 02/04/2009 FARMACIA 24 232 233 02/04/2009 FARMACIA 03/04/2009 SECONDA 25 41 234 235 03/04/2009 PRIMA 03/04/2009 FARMACIA 75 28 236 237 238 03/04/2009 FARMACIA 03/04/2009 FARMACIA 03/04/2009 FARMACIA 31 35 36 239 240 241 242 06/04/2009 FARMACIA 06/04/2009 P.M. 06/04/2009 P.M. 06/04/2009 TERZA 34 25 22 48 32 Liquidazione premio Liguria Assicurazione SPA polizza responsabilità Civile (RCT-RCO) e 17/03/2009 polizza incendio immobili comunali periodo 31/03/2009-31/03/2010 Liquidazione fattura a diverse cartolibrerie per rimborso buono libri ordinari anno sc. 2008/09 (2° 09/03/2009 liquidazione) 09/03/2009 liquidazione alla ditta Monte Erasmo per fornitura addobbi per il Natale 2008 Natale 2008 Fiaba natalizia per bambini La Città gioiosa Impegno spesa e liquidazione 10/03/2009 all'associazione culturale e teatrale nuova Palermo Borsa lavoro relativa alla fascia famiglia- liquidazione dei compensi relativi al mese di febbraio 10/03/2009 2009 11/03/2009 Liquidazione a Trenitalia per assenze del Cons. Virga Erasmo Festività Natale 2008 Liquidazione fattura alla ditta GRAN BAZAR per fornitura alberi e tappeto 11/03/2009 natalizi Rimborso per somme ICI versate in eccedenza non dovute per anni d'imposta 06/03/2009 2001/2002/2003/2004/2005/2006/2007/2008 Liquidazione compenso Dr Ferranti per collaborazione e supporto tecnico amministrativo 16/02/2009 all'ufficio elettorale nel corso del 2008 Liquidazione fattura n° 87/2009 alla ditta EUROGRAF ICA SRL PALERMO per fornitura 09/03/2009 stampanti. Aggiudicazione definitiva lotto n. 1 e assegnazione del servizio nelle more dell'art. del contratto 13/03/2009 alla ditta SOFARMAMORRA spa Aggiudicazione definitiva lotto n. 2 e assegnazione del servizio nelle more dell'art. del contratto 13/03/2009 alla ditta SOFARMAMORRA spa 25/03/2009 Liquidazione fattura alla TIM Italia Spa relativa al 2° bimestre 2009 Procedimenti penali strage di capaci liquidazione compenso professionale Avv. Armando 19/03/2009 Sorrentino 18/03/2009 Liquidazione indennità di disagio personale di ruolo, anno 2008 Liquidazione alla ditta Riccobono Spa fatture Dicembre 2008, per un totale complessivo di 20/03/2009 €.23.217,29 Iva compresa 02/04/2009 Approvazione schema di contratto con la Sofarmamorra spa lotto n. 1 02/04/2009 Approvazione schema di contratto con la Sofarmamorra spa lotto n. 2 Liquidazione alla ditta Grossfarma dist. Spa ,fatture dicembre 2008, per un importo complessivo 23/04/2009 di .80.132,73 IVA Compresa 09/03/2009 Liquidazione fattura ditta Edipol per partecipazione convegno Altavilla Milicia 03/03/2009 Aggiudicazione gara, per realizzazione segnaletica orizzontale, alla ditta T.M.A-.Srl 20/03/2009 approvazione preventivo Elettrica Carinese n° 39/PR del 19/03/2009 243 244 06/04/2009 06/04/2009 TERZA TERZA 49 50 245 06/04/2009 TERZA 56 246 247 248 07/04/2009 TERZA 07/04/2009 SECONDA 07/04/2009 PRIMA 54 12 87 249 08/04/2009 SECONDA 51 250 08/04/2009 QUARTA 11 251 08/04/2009 QUARTA 14 Liquidazione fatture alla Kuwait Petroleum Spa di Roma per fornitura carburante per gli 20/03/2009 automezzi comunali relativa al mese di gennaio 2009 24/03/2009 Liquidazione fattura n°2 del 10/03/2009 alla ditta Ferranti Giacomo Liquidazione SAL n. 4 riguardante i lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità del plesso scolastico Alcide De Gasperi via Kennedy 03/04/2009 adibito a Scuola Elementare 2° lotto opere edili Liquidazione I acconto per servizio di volontariato e protezione civile da parte dell'organizzazione 31/03/2009 nazionale volontariato Giubbe d'Italia anno 2009 16/01/2009 Liquidazione fattura alla TIM Italia spa relativa al 1° bim. 2009 07/01/2009 Assistenza economica a nuclei familiari disagiati - Impegno spesa e liquidazione Liquidazione indennità di responsabilità all'Ing. Lo Iacono Giuseppe art. 47 vigente CCDI anno 03/04/2009 2006 Annullamento Concessione edilizia n°29 del 23/10/20 08 per la realizzazione di un fabbricato in un lotto di terreno sito in contrada Moletta via dei Pini , indicato in catasto terreni al foglio di 08/04/2009 mappa n°1 particella 476 ricadente in zona C1 del v igente programma di Fabbricazione. i Ordinanza di sospensione lavori per la realizzazione di una casa rurale con annesso magazzino e deposito agricolo in contrada Case troia , indicato in catasto terreni al foglio di mappa n°6 08/04/2009 particella 4 ricadente in zona C/6 del vigente Programma di fabbricazione 252 08/04/2009 QUARTA 13 08/04/2009 253 254 08/04/2009 10/04/2009 QUARTA QUARTA 12 10 08/04/2009 07/04/2009 255 256 09/04/2009 SECONDA 10/04/2009 FARMACIA 54 29 08/04/2009 18/03/2009 257 258 10/04/2009 FARMACIA 10/04/2009 FARMACIA 30 29 19/03/2009 18/03/2009 259 260 10/04/2009 10/04/2009 73 76 17/03/2009 19/03/2009 PRIMA PRIMA Annullamento concessione edilizia n°19 del 22/09/20 08 per la realizzazione di una casa rurale con annesso magazzino e deposito agricolo in contrada Case Troia indicato in catasto terreni al foglio di mappa n°6 particella n°4 ricadente in zon a C6 del vigente Programma di Fabbricazione Ordinanza di sospensione lavori per la realizzazione di un fabbricato in un lotto dio terreno sito in contrada Moletta via dei Pini , indicato in catasto terreni al foglio di mappa n°1 particella 476 ricadente in zona C/1 del vigente Programma di Fabbricazione. Liquidazione fattura ditta Troia Francesco per servizio Bus Navetta - mercatino Liquidazione incentivo per il personale del servizio ICI attività di accertamento ICI anno 2002/2003. Liquidazione indennità di disagio personale contrattista anno 2008 Liquidazione indennità maneggio denaro al farmacista collaboratore Dr Barone Giuseppe anno 2008 Liquidazione maggiorazione festiva al personale in servizio presso l'Area VII anno 2008 Liquidazione fatture alla ditta Siciliana Ristorazione di Partinico per il servizio di refezione scolastica nel mese di gennaio 2009 Impegno spesa e liquidazione quota associativa AICCRE anno 2009 261 10/04/2009 PRIMA 77 262 10/04/2009 PRIMA 78 263 264 10/04/2009 10/04/2009 PRIMA PRIMA 79 80 265 10/04/2009 PRIMA 83 266 10/04/2009 SECONDA 42 267 10/04/2009 SECONDA 43 268 10/04/2009 TERZA 278 269 270 10/04/2009 10/04/2009 TERZA TERZA 39 47 271 10/04/2009 TERZA 51 272 273 274 275 276 10/04/2009 10/04/2009 10/04/2009 10/04/2009 10/04/2009 TERZA TERZA SESTA SESTA P.M. 52 53 16 17 26 277 278 10/04/2009 10/04/2009 PRIMA PRIMA 89 88 279 10/04/2009 QUARTA 15 19/03/2009 Corso formativo per Sindaci e Consiglieri Comunali - Impegno spesa Liquidazione diritti alla SIAE mandataria di Palermo-Mondello per lo spettacolo musicale 24/03/2009 Mandreucci in concerto con elastica orchestra Liquidazione diritti alla SIAE mandataria di Palermo-Mondello per lo spettacolo di carattere 24/03/2009 religioso denominato Danaz 25/03/2009 Contributo alle locali Associazioni Sportive per l'anno 2008 liquidazione Erogazione provvidenze per acquisto libri di testo anno scolastico 2008/2009 DPCM 320/99 e 30/03/2009 226/2000- 2° liquidazione Liquidazione fatture Enel per consumo E.E. relative al bimestre gennaio-febbraio 2009-scadenza 25/03/2009 24-25 27/03/2009 Liquidazione fattura Enel per consumo E.E. relativa al mese di febbraio 2009 immobile palazzo 25/03/2009 Conti Pilo scadenza 25/03/2009 Incarico congiunto agli Ingg. Francesco Alga e Carlo Barbuzza per la progettazione definitiva per l'eliminazione delle interferenze dei sottoservizi comunali per il raddoppio del passante ferroviario Palermo C.le/Brancaccio -Carini-Tratta Isola delle Femmine-Carini, nel territorio di 31/12/2008 Capaci Liquidazione a saldo fattura Amap n. 2008366252 del 22/09/2008 periodo 05/05/200803/03/2009 29/07/2008 18/03/2009 Liquidazione a saldo fattura n. 2008480296 del 12/12/2008 periodo 29/07/2008 - 31/10/2008 Liquidazione fattura alla ditta Eco Consult snc di Antonino Conciaru per l'esecuzione delle analisi 25/03/2009 chimico fisiche e microbiologiche delle acque del territorio comunale Liquidazione fattura alla ditta Eco Consult snc di Antonino Conciaru per l'esecuzione delle analisi 25/03/2009 chimico fisiche e microbiologiche delle acque di mare lungo il litorale anno 2008 27/03/2009 Liquidazione diverse fatture alla ditta Commerciale Siciliana srl 30/03/2009 Liquidazione fattura n. 91/2009 alla ditta Eurografica srl Palermo per fornitura stampati 30/03/2009 Liquidazione fattura n. 99/2009 alla ditta Eurografica srl Palermo per fornitura stampati 11/03/2009 Liquidazione fatture ditta System di Luigi Fatta Approvazione bando di gara e capitolato speciale d'appalto per affidamento gestione spiaggia 10/04/2009 triennio 2009/2011 10/04/2009 Servizio banda musicale 2009 processione venerdì santo e Pasqua impegno spesa Annullamento concessione edilizia n. 23 del 07/10/2008 per la realizzazione di un complesso edilizio residenziale per civile abitazione costituito da tre corpi di fabbrica contigui e giuntati tra loro i due laterali a tre elevazioni fuori terra e quello centrale a due elevazioni fuori terra su area prospiciente la via mons Siino in un lotto di terreno identificato nel foglio di mappa n. 3 part. n. 10/04/2009 2004, 2055, 2059, 2057, 2061 ricadenti in zona C1 del vigente programma di fabbricazione 280 15/04/2009 SESTA 281 282 283 284 285 286 287 288 289 10/04/2009 QUARTA 16/04/2009 SESTA 16/04/2009 SESTA 16/04/2009 SESTA 16/04/2009 FARMACIA 16/04/2009 P.M. 16/04/2009 P.M. 16/04/2009 P.M. 17/04/2009 PRIMA 16 18 20 21 32 28 29 30 81 290 17/04/2009 85 291 292 17/04/2009 PRIMA 17/04/2009 SECONDA 92 57 293 17/04/2009 SECONDA 56 PRIMA 22 294 17/04/2009 SECONDA 55 295 17/04/2009 SECONDA 46 296 297 17/04/2009 SECONDA 17/04/2009 SECONDA 47 48 298 299 17/04/2009 SECONDA 17/04/2009 SECONDA 49 50 300 301 17/04/2009 17/04/2009 45 55 TERZA TERZA Elezioni dei membri del Parlamento Europeo del 06/e 07 giugno 2009 Costituzione ufficio 09/04/2009 elettorale Liquidazione fatture alla ditta Raccuglia Antonino con sede in via Cavour n°17 Capaci per espletamento servizio di tumulazione ed estumulazione ,inumazione esumazione. Raccolta resti 16/04/2009 in cassetta e trasporto feretri all'interno del cimitero Comunale 30/03/2009 Liquidazione fatt. n° 131-161-2009 alla ditta Pisto ne di Carini per forniture stampanti 09/04/2009 Liquidazione indennità maneggio valori per l' anno 2008 ala sig.ra Rattenuti Maria 09/04/2009 Canone di Assistenza macchine affrancatrice postali 2009- impegno spesa 20/03/2009 Liquidazione spese per pubblicazione esito di Gara alla GURS 28/03/2009 approvazione rendiconto spese sostenute dall'economo di polizia Municipale nel 1° trimestre 02/04/2009 Approvazione ruolo contravventori C.D.S. anno 2007 02/04/2009 Approvazione ruolo suppletivo contravventori C.D.S. anno 2006 25/03/2009 Liquidazione fattura all'AST di Palermo per il rilascio di abbonamenti agli studenti pendolari Approvazione rendiconto delle spese sostenute dall'economo comunale nel 1° trimestre 2009 per 31/03/2009 la gestione dell'Asilo nido Comunale Liquidazione fatture a diverse cartolibrerie per rimborso buono libri ordinari anno scolastico 10/04/2009 2008/09 3° liquidazione) 15/04/2009 Liquidazione compenso alla banca Nuova per gestione tesoreria anno 2008 Liquidazione fattura alla ditta Assitek di Guccione salvatore per la fornitura di materiale di 14/04/2009 cancelleria carta per fotocopie e toner per stampanti e fotocopiatrici Liquidazione fattura alla ditta maggio Antonio per il canone trimestrale relativo al noleggio di n°8 14/04/2009 fotocopiatrice 31/03/2009 Approvazione rendiconto delle spese sostenute dall'economo comunale nel 1° trimestre 2009 Approvazione della resa del conto annuale del consegnatario dei beni dell'economo comunale 31/03/2009 rag. Di Maggio F.sco Paolo - Anno 2008 31/03/2009 Approvazione della resa del conto annuale dell'economo di P.M Sig. Raffo Gaetano Anno 2008 Approvazione della resa del conto annuale del conto della gestione del consegnatario dei beni e dell'agente contabile per maneggio valori della farmacia comunale del farmacista capo settore 31/03/2009 dott.ssa Eliana Melchiorre per l'anno 2008 31/03/2009 Approvazione della spesa del conto annuale degli agenti contabili anno 2008 Liquidazione n°310/08 e 41/09 alla ditta Sparacio V incenzo di Carini per revisione periodica 17/04/2009 automezzi comunali 03/04/2009 Liquidazione fattura Amap n° 2009112978 del 24/03/2 009 Periodo 31/10/2008-02/02/2009 302 303 304 17/04/2009 17/04/2009 17/04/2009 305 TERZA TERZA TERZA 61 62 64 10/04/2009 10/04/2009 14/02/2009 17/04/2009 SECONDA 58 17/04/2009 306 17/04/2009 SECONDA 59 307 20/04/2009 PRIMA 90 308 20/04/2009 PRIMA 91 309 310 20/04/2009 20/04/2009 PRIMA TERZA 93 63 311 20/04/2009 FARMACIA 37 312 313 20/04/2009 FARMACIA 21/04/2009 P.M. 38 33 314 315 21/04/2009 SECONDA 22/04/2009 PRIMA 60 94 316 22/04/2009 PRIMA 96 317 22/04/2009 TERZA 57 318 22/04/2009 TERZA 59 Provvedimento di occupazione temporanea degli immobili necessari alla costruzione di opere di sistemazione della viabilità, parcheggi, del verde pubblico e comprensive opere di urbanizzazione primaria, ampliamento di ml.300 del Corso Isola delle Femmine - lato monte , area pedonale che collega la Via R. Margherita e la via V. Emanuele; Ampliamento della villa Comunale Liquidazione fattura n°1113 del 24/12/2008 alla dit ta BNSERVICE SRL Liquidazione fattura n° 1/A del 06/04/2009 alla dit ta IRIDE Soc. Cooperativa. Rimborso di viaggio relative all'utilizzo a scavalco in questo comune del dipendente Rag. Pietro Barone periodo 02/03/2009-31/03/2009 Rimborso al comune di Balestrate delle spettanze relative all'utilizzo a scavalco in questo 17/04/2009 comune del dipendente Rag. Pietro Barone periodo 02/03/2009-31/03/2009 Giornata della memoria in ricordo delle vittime della mafia. Liquidazione Lirama Viaggi di 10/04/2009 Messina Rosalia Liquidazione fattura al gruppo editoriale Kalos per pubblicazione di una pagina storico-turistica su 10/04/2009 Capaci sul trimestrale Kalos-Arte in Sicilia Liquidazione fattura n. 107/08 alla ditta autoservizi Troia Francesco - trasporto portatori di 10/04/2009 handicap svolto nel mese di novembre 2008 14/04/2009 Liquidazione diverse fatture alla ditta Aiello Girolamo & C snc Liquidazione fatture gennaio 2009 alla ditta Grossfarma distribuzione spa per un totale di € 07/04/2009 84,516,35 IVA compresa Liquidazione alla ditta Riccobono Spa fatture gennaio 2009, per un totale complessivo di 07/04/2009 €.24,723,68 IVA compresa 20/04/2009 Approvazione schema di contratto con la ditta T.M.A. srl Liquidazione indennità al personale asilo nido art. 31 comma 7 lett. C CCNL 14/09/2000 - anno 20/04/2009 2007 17/04/2009 Contributo alle locali Associazioni Culturali per l'anno 2008 liquidazione Liquidazione fattura all'AST di Palermo per il rilascio di abbonamenti agli studenti pendolari 20/04/2009 mese di gennaio 2009 Liquidazione fattura alla ditta Bella Salvatore per la fornitura di arredi vari nell'ambito dei lavori riattamento dell'immobile ex proprietà dei Conti Pilo da destinare a biblioteca ed auditorium (2° 08/04/2009 lotto esecutivo sale per esposizioni e conferenze) Liquidazione fatture ing. Carlo Barbuzza per le competenze tecniche per direzione lavori fino al 6° SAL e per coordinatore della sicurezza in fase d i esecuzione fino al 6° SAL dei lavori di 09/04/2009 completamento del sistema fognario a servizio del centro abitato - 1° stralcio 319 22/04/2009 TERZA 60 320 321 22/04/2009 22/04/2009 TERZA TERZA 65 66 322 323 24/04/2009 27/04/2009 PRIMA QUARTA 98 18 324 27/04/2009 SECONDA 68 325 29/04/2009 SECONDA 69 326 30/04/2009 SECONDA 62 327 30/04/2009 SECONDA 63 328 30/04/2009 SECONDA 64 329 30/04/2009 SECONDA 67 330 331 30/04/2009 30/04/2009 TERZA QUARTA 70 17 332 333 334 335 336 30/04/2009 30/04/2009 30/04/2009 30/04/2009 30/04/2009 SESTA SESTA P.M. P.M. PRIMA 23 25 31 32 102 337 338 339 04/05/2009 PRIMA 04/05/2009 PRIMA 04/05/2009 SECONDA 101 99 71 Lavori di ristrutturazione delle rete idrica di distribuzione completamento anello 5. Pagamento 10/04/2009 comp. Tecniche allo Stato Finale Regolarizzazione lavori di somma urgenza per manutenzione straordinaria da eseguire nel 17/04/2009 plesso scolastico elementare di via Kennedy a seguito ordinanza sindacale n. 22/09 20/04/2009 Liquidazione fattura n. 2008/VS/117 del 31/08/2008 Contributo straordinario al G.S.D. Fausto Coppi Capaci per manifestazione cicloturistica giro 22/04/2009 della Provincia di Palermo dl 26/04/2009 - impegno spesa 20/04/2009 Liquidazione indennità maneggio valori per l'anno 2008 all'agente contabile Paolo Modica Liquidazione straordinario svolto nel corso dell'anno 2008 ai dipendenti dell'area Gestione 24/04/2009 Risorse sig.ra Riccobono Antonietta e Di Martino Antonia Accettazione dimissioni volontarie e risoluzione rapporto di lavoro della Farmacista Coordinatore 27/04/2009 Melchiore Eliana con decorrenza 01/07/2009 Liquidazione fatture Enel per consumo energia elettrica relativa al bimestre febbraio-marzo 2009 21/04/2009 - immobili palazzo conti Pilo e via Pirandello - scadenza 27/04/2009 Liquidazione fatture Enel per consumo E.E. relative al mese di marzo 2009-scadenza 21/04/2009 27/04/2009 Liquidazione fatture Enel prot. n. 7930 del 22/04/2009 e prot. n. 8034 del 23/04/2009 per 23/04/2009 consumo E.E. relative al mese di marzo 2009- scadenza 27/04/2009 Impegno spesa per assistenza software programmi di contabilità finanziaria e getsione del 24/04/2009 personale anno 2009 Liquidazione SAL n. 4 riguardante i lavori di sistemazione miglioramento del dampo sportivo lotto n. 3 - lavori di ristrutturazione e adeguamento ai fini dlel'ottenimento dlel'agibilità dle campo 21/04/2009 di calcio 17/04/2009 Approvazione rendiconto per la tenuta e distribuzione buoni pasto anno 2008 Elezione parlameno europeo del 6/7 giugno 2009 - autorizzazione lavoro straordinario al personale facente parte dell'ufficio comunale per l'espletamento degli adempimenti nel periodo 09/04/2009 03/04/-30/04/2009 22/04/2009 Acquisto carte idnetità per il I semestre 2009. Impegno spesa 16/04/2009 Liquidazione fattura ditta Maggio Antonino per noleggio fotocopiatore primo trimestre 2009 17/04/2009 Approvazione ruolo suppletivo contravventori C.D.S. anno 2004 30/04/2009 Celebrazione del 123° anno della ricorrenza di Mari a SS della Croce. Impegno spesa Assegno di maternità riconosciuto ai sensi dell'art. 66 legge n. 448/98 e successive modifiche ed 27/04/2009 integrazioni - secondo gruppo 2009 27/04/2009 Liquidazione fattura alla ditta Troia Andrea per fornitura prodotti di sanificazione 09/04/2009 Liquidazione compenso collegio revisori dei conti 1° semestre dal 14/10/2008 al 13/04/2009 340 04/05/2009 TERZA 69 21/04/2009 341 04/05/2009 TERZA 71 22/04/2009 342 04/05/2009 TERZA 72 23/04/2009 343 04/05/2009 SECONDA 61 20/04/2009 344 04/05/2009 SECONDA 70 29/04/2009 345 346 347 04/05/2009 06/05/2009 07/05/2009 SESTA PRIMA SESTA 27 105 31 29/04/2009 06/05/2009 04/05/2009 348 07/05/2009 SESTA 32 04/05/2009 349 07/05/2009 FARMACIA 43 04/05/2009 350 351 352 353 07/05/2009 FARMACIA 44 07/05/2009 PRIMA 106 07/05/2009 PRIMA 107 07/05/2009 PRIMA 108 05/05/2009 06/05/2009 06/05/2009 06/05/2009 354 08/05/2009 SECONDA 72 29/04/2009 355 11/05/2009 PRIMA 100 27/04/2009 356 11/05/2009 PRIMA 103 04/05/2009 357 11/05/2009 SESTA 28 29/04/2009 Liquidazione all'ing. Francesco Carollo delle competenze per direzione misura contabilità ed assistenza al collaudo coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente al 2° SAL dei lavori di sistemazione miglioramento del campo sportivo lotto n. 3 lavori di ristrutturazione e adeguamento ai fini dell'ottenimento dell'agibilità del campo di calcio Approvazione preventivo ed impegno spesa per il servizio ed assistenza degli estintori in dotazione alle scuole, uffici edifici ed automezzi comunali Liquidazione fatture n. 1253 del 09/12/2008 alla ditta OMRA di Carini per revisione periodica con esito negativo automezzi Scuolabus targati PA 659385 e PA 937117 Liquidazione indennità al personale asilo nido art. 31 comma 7 lett. C CCNL 14/09/2000 - anno 2008 Liquidazione progetto speciale svolto nel corso dell'anno 2008 ai dipendenti dell'Area Gestione Risorse Elezioni parlamento europeo del 6/7 giugno 2009 - autorizzazione lavoro straordinario al personale facente parte dell'ufficio comunale per l'espletamento degli adempimenti nel periodo 02/05-31/05/2009 Affidamento gestione lotti spiaggia libera n. 1, n. 2, n. 3, n. 4 e n. 5 - triennio 2009/2011 Referendum popolari del 21 e 22 giugno 2009 - costituzione ufficio elettorale comunale Referendum popolari del 21 e 22 giugno 2009 - autorizzazione lavoro straordinario al personale facente parte dell'ufficio comunale per l'espletamento degli adempimenti nel periodo 04/05/31/05/2009 Proroga mesi due alla ditta Sofarmamorra spa per fornitura farmaci, parafarmaci e servizio di controllo e tariffazione ricette Liquidazione fatture alla società Lavoro Doc spa agenzia per il lavoro per la somministrazione di lavoro a tempo determinato Costituzione parte civile procedimento n°5489/06 GI P - impegno spesa Atto di citazione Croce Giuseppe + 5 C/Comune di Capaci - impegno spesa Ricorso TAR Piromalli Bruno C/Comune di Capaci - impegno spesa Assicurazione ai soggetti per espletamento attività di cui all'articolo 1 comma 2 lettera D del decreto Lgs 468/97 e successive modifiche e integrazioni per l'anno 2009 Borsa lavoro relativa alla fascia famiglia- liquidazione dei compensi relativi al mese di marzo 2009 Liquidazione fattura alla Ditta Siciliana Ristorazione di Partinico per il Servizio di Refezione scolastica mese di febbraio 2009 Liquidazione canone assistenza e aggiornamento software ANPOLIS servizi demografici alla ditta CSI di Carini anno 2009 358 11/05/2009 SESTA 359 360 11/05/2009 TERZA 11/05/2009 FARMACIA 361 362 363 14/05/2009 PRIMA 113 15/05/2009 FARMACIA 40 15/05/2009 FARMACIA 41 364 15/05/2009 SECONDA 53 365 366 15/05/2009 SECONDA 15/05/2009 PRIMA 66 97 367 368 369 370 371 15/05/2009 15/05/2009 15/05/2009 15/05/2009 15/05/2009 PRIMA TERZA TERZA TERZA TERZA 109 73 74 75 77 372 373 15/05/2009 15/05/2009 TERZA PRIMA 78 114 374 375 19/05/2009 20/05/2009 PRIMA PRIMA 116 119 376 20/05/2009 PRIMA 117 377 21/05/2009 SESTA 30 378 379 21/05/2009 FARMACIA 21/05/2009 FARMACIA 45 42 380 21/05/2009 104 PRIMA 29 67 39 Liquidazione fattura n°70/2009 alla ditta Lombardi Luigi per canone di assistenza macchine 29/04/2009 affrancatrice postali anno 2009 Liquidazione fatture n°62/09 alla ditta ME.SI srl d i Carini per manutenzione n°2 FIAT FIORINO 20/04/2009 targato AE154PY 29/04/2009 Rendiconto economato I trimestre 2009 Percorsi culturali e naturalistici - Grotte di Capaci -Aggiudicazione definitiva ed approvazione 11/05/2009 schema di contratto. 30/04/2009 Liquidazione fatture alla ditta Artsana Spa per l'importo complessivo di €. 1.953,41 iva compresa 30/04/2009 Liquidazione alla ditta VIVISOL SRL fatt. febbraio 2009 di €. 1.307,16 iva compresa Liquidazione indennità di maggiorazione domenicale al personale dell'Area di III art.41 vigente 07/04/2009 C.C.D.I. anno 2008 Liquidazione indennità di maggiorazione domenicale al personale dell'Area IV - art.41 Vigente 24/04/2009 C.C.D.I. anno 2008 21/04/2009 Liquidazione fatture a diverse cartolibrerie per rimborso buoni libri ordinari anno sc. 2008/09 4° Conferimento incarico legale per esercizio azione nullità avverso atti di cessione di terreni a 06/05/2009 favore dell'Ente - Impegno Spesa. 27/04/2009 Liquidazione fattura 133 del 03/03/2009 alla Ditta SM.I.R. Srl 04/05/2009 Liquidazione fatture n° 2635/08 e 4075/08 alla Ditt a Alca Chimica 04/05/2009 Liquidazione fattura n°74 del 21/10/2008 alla ditta Troia Giovanni 06/05/2009 Liquidazione diverse fatture alla ditta Amico Pietro SRL Liquidazione fatture Enel Energia Spa (OTT. 08) e Enel Servizio Elettrico Spa di Roma( Dic. 08 e Gen.09) per consumo di energia elettrica Pubblica illuminazione, acquedotto e fognatura 06/05/2009 scadenti 28/11/2008, 24/02/ e 04/03/2009. 14/05/2009 Impegno spesa e liquidazione per rinnovo polizza assicurativa per personale servizio civico 18/05/2009 periodo dal 06/04/2009 al 05/04/2009 19/05/2009 Incarico ad esperto in materia informatica sig. Taormina Andrea. Impegno spesa Approvazione schema di contratto con la ditta Troia Francesco di capaci per il servizio di 18/05/2009 trasporto portatori dio Handicap 04/05/2009 Liquidazione spesa per il funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale anno 2008 Liquidazione alla ditta Fater SPA fattura n°2080243 514del 23/03/09, per un importo complessivo 13/05/2009 di €. 691,26 IVA Compresa 30/04/2009 Liquidazione alla Plasmon fattura n°.IT 21747 del 1 7/03/09 di €.1.961,53 IVA compresa. Liquidazione fattura alla ditta Siciliana Ristorazione di Partinico per il Servizio di Refezione 05/05/2009 scolastica mese di marzo 2009 381 2105/2009 PRIMA 112 382 383 384 21/05/2009 PRIMA 21/05/2009 SECONDA 21/05/2009 SECONDA 115 73 74 385 21/05/2009 TERZA 58 386 21/05/2009 TERZA 76 387 21/05/2009 TERZA 79 388 21/05/2009 TERZA 80 389 21/05/2009 TERZA 81 390 21/05/2009 TERZA 82 391 21/05/2009 TERZA 83 392 21/05/2009 TERZA 84 393 21/05/2009 TERZA 85 394 395 22/05/2009 25/05/2009 PRIMA PRIMA 121 122 396 27/05/2009 SESTA 40 397 27/05/2009 SESTA 41 Borsa lavoro relativa alla fascia famiglia- liquidazione dei compensi relativi al mese di aprile 11/05/2009 2009 Assegno nucleo familiare riconosciuto ai sensi dell'art. 65 Legge n° 448/98 e successive 18/05/2009 modificazioni ed integrazioni - anno 2009 - primo gruppo. 05/05/2009 Impegno spesa per la fornitura del servizio dati Tarsu da inviare all' agenzia delle Entrate 05/05/2009 Impegno spesa per la fornitura del servizio " Certificazione minor Gettito ICI 2008 Liquidazione fattura all'arch. Damiano Scalici per le competenze tecniche di coordinatore sicurezza in fase di progettazione riguardanti i lavori di riattamento dell'immobile Ex proprietà dei Conti Pilo, da destinare a Biblioteca ed Auditorium - 2 lotto esecutivo - sale per esposizione e 08/04/2009 conferenze. Liquidazione indennità occupazione temporanea Area per i lavori di riattamento dell'immobile Ex 04/05/2009 proprietà dei Conti Pilo. Liquidazione fatture Enel Energia SPA di Roma per consumo di energia elettrica Pubblica Illuminazione acquedotto e fognatura scadenti il 23,24,25 e 27/03/2009 relative al mese di 08/05/2009 febbraio 2009 Liquidazione fatture alla Società Servizi Comunali Integrati RSU di Partinico per gestione 08/05/2009 integrata dei rifiuti relative ai mesi di maggio e giugno 2008 Liquidazione fatture alla Società Servizi Comunali Integrati RSU di Partinico per gestione 11/05/2009 integrata dei rifiuti relative ai mesi di luglio e Agosto 2008 Liquidazione fattura n°02/09 del 02/02/2009 periodo dal 01/01/2009 al 02/02/2009 per fornitura 11/05/2009 acqua alla ditta Acqua SRL di Enea Calogero & Salvatore Liquidazione fattura n° 03/09 del 02/03/2009 period o dal 03/02/2009 al 02/03/2009 per fornitura 11/05/2009 acqua alla ditta Acqua SRL di Enea Calogero & Salvatore Liquidazione fattura n°04/09 del 03/04/2009 Periodo dal 03/03/2009 al 03/04/2009 per fornitura 12/05/2009 acqua alla ditta Acqua SRL di Enea Calogero & Salvatore Liquidazione fattura n°05/09 del 06/05/2009 Periodo dal 04/04/2009 al 06/05/2009 per fornitura 12/05/2009 acqua alla ditta Acqua SRL di Enea Calogero & Salvatore Commemorazione 23 Maggio: Patrocinio per la manifestazione Moto =Libertà=Legalità Impegno 22/05/2009 spesa 22/05/2009 Adesione al programma spiagge sicure 2009- Impegno spesa Elezioni Parlamento europeo del 6/7 giugno 2009 - Liquidazione lavoro straordinario al personale facente parte dell'ufficio comunale per l'espletamento degli adempimenti nel periodo 03/0420/05/2009 30/04/2009 Elezioni parlamento europeo del 6/7/ giugno 2009- Autorizzazione lavoro straordinario al personale facente parte dell'ufficio comunale per l'espletamento degli adempimenti nel periodo 26/05/2009 01/06/30/06/2009 398 27/05/2009 399 400 27/05/2009 27/05/2009 401 SESTA TERZA PRIMA 42 Referendum popolare del 21/22 giugno 2009- Autorizzazione lavoro straordinario al personale facente parte dell'ufficio comunale per l'espletamento degli adempimenti nel periodo 26/05/2009 01/06/30/06/2009 97 131 27/05/2009 27/05/2009 27/05/2009 SECONDA 79 27/05/2009 402 403 29/05/2009 TERZA 29/05/2009 SECONDA 102 80 29/05/2009 29/05/2009 404 405 29/05/2009 SECONDA 29/05/2009 FARMACIA 81 53 29/05/2009 29/05/2009 406 407 29/05/2009 29/05/2009 PRIMA PRIMA 69 120 12/05/2009 19/05/2009 408 29/05/2009 PRIMA 123 22/05/2009 409 410 411 29/05/2009 29/05/2009 29/05/2009 PRIMA PRIMA PRIMA 124 129 136 22/05/2009 22/05/2009 27/05/2009 412 01/06/2009 TERZA 92 22/05/2009 413 01/06/2009 TERZA 93 22/05/2009 414 01/06/2009 TERZA 100 28/05/2009 Incarico per il collaudo statico dei lavori di "riattamento" dell'immobile ex proprietà dei Conti Pilo, da destinare a biblioteca ed auditorium -2 lotto esecutivo -sale per esposizioni e conferenze. Festività di Sant'Erasmo 2009 -Impegno Spesa Iscrizione elenco speciale Enti Pubblici annesso agli albo degli avv. Dr. Lupica Vincenzo Impegno Spesa e liquidazione Incarico per il collaudo Statico dei lavori di Ristrutturazione della rete idrica di distribuzione Completamento Anello 5 Convenzione ai sensi e nel rispetto dell'art. 14 del CCNL EE LL con il Comune di Godrano per Reindizione procedura di mobilità esterna volontaria ex art.30 del D.Lgs 165/01 e mm.ii. Per il reclutamento di n°1 posto di cat.D3 -Impegno spesa . Riadozione avviso pubblico Approvazione bando di gara per l'individuazione della società fornitrice di lavoro temporaneo Liquidazione fatt. n°1/09 alla Coop. Kairos per Ser vizio di Doposcuola/Ludoteca reso dal 25/novembre 2008 al 31/dicembre 2008. Liquidazione spettacolo musicale Gruppo Dea Negra Liquidazione fatture a diverse cartolibrerie per rimborso buono libri ordinari anno sc. 2008/09 (5° Liquidazione Liquidazione fattura all' A.S.T. di Palermo per il rilascio di abbonamenti agli studenti pendolari mese di febbraio 2009 Liquidazione contributo consorzio ASI anno 2008 Di.Ga.Ma. Srl c/Comune di Capaci - Liquidazione acconto Avv. Francesco Iuppa. Liquidazione fattura alla ditta Geolab Srl per esecuzione di indagini e prove non distruttive e relative analisi di laboratorio per la caratterizzazione dei materiali relative alle strutture oggetto dei lavori di riattamento dell'immobile ex proprietà dei Conti PIlo da destinare a biblioteca ed Auditorium (lotto 2° esecutivo -sale per esposizion e e conferenze. liquidazione fattura all'Arch. Floriana Coci per le competenze tecniche di direzione,misura, contabilità -Direzione operativa (3° sal) Perizia s uppletiva riguardanti i lavori di riattamento dell'immobile ex proprietà dei Conti Pilo da destinare a biblioteca ed auditorium 2° lotto esecutivo sale per esposizione e conferenze. Lavori di riattamento dell'immobile ex proprietà dei Conti Pilo , da destinare a Biblioteca ed Auditorium- 2°lotto esecutivo -Sale per esposizioni e conferenze . Liquidazione all'Enel servizio elettrico S.P.A. di corrispettivi di allacciamento per fornitura di energia elettrica. 415 01/06/2009 TERZA 88 416 01/06/2009 TERZA 90 417 01/06/2009 PRIMA 132 418 01/06/2009 PRIMA 125 419 01/06/2009 FARMACIA 46 420 421 01/06/2009 FARMACIA 01/06/2009 FARMACIA 47 48 422 01/06/2009 FARMACIA 49 423 01/06/2009 FARMACIA 50 424 425 426 427 01/06/2009 01/06/2009 01/06/2009 01/06/2009 FARMACIA SECONDA SECONDA SECONDA 51 75 76 77 428 01/06/2009 QUARTA 19 429 01/06/2009 SESTA 34 430 431 432 433 434 435 04/06/2009 04/06/2009 05/06/2009 05/06/2009 05/06/2009 05/06/2009 P.M. PRIMA SESTA SESTA P.M. PRIMA 35 135 43 44 36 36 436 05/06/2009 PRIMA 143 Liquidazione fatture alla Kuwait Petroleum S.P.A. di Roma per fornitura carburante per gli 18/05/2009 automezzi comunali relativa al mese di febbraio 2009 Liquidazione II° acconto per servizio di volontaria to e protezione civile da parte dell'associazione 18/05/2009 nazionale Vigili del Fuoco in Congedo anno 2009 Approvazione schema di contratto con la coop. L'Airone per il servizio di supplenza del 27/05/2009 personale educativo dell'asilo nido comunale per l'anno scolastico 2008/2009 Approvazione schema di contratto con la Coop. Nuova Generazione per il servizio di assistenza 22/05/2009 domiciliare in favore di anziani, singoli e nuclei familiari Liquidazione alla ditta HUMANA ITALIA Spa fatt. n°1 3281 del 27/03/2009, per un totale di 15/05/2009 €..355,35 iva compresa Liquidazione alla ditta SSL HEALTHCARA ITALIA SPA, fattura Marzo 2009, per un totale 15/05/2009 complessivo di €.535,86 IVA compresa 18/05/2009 Liquidazione alla ditta VIVISOL Srl ,fatt. marzo 2009 di €. 1.506,61 IVA compresa Liquidazione fatture Sett. Ott. Dic.08 Gen. 09 alla Società Lavoro Doc. Spa- Agenzia per il 18/05/2009 Lavoro per la somministrazione di lavoro a tempo determinato. Liquidazione alla ditta ARTSANA Spa, fatt. n°594100 9380 del 30/03/09 di €. 169,07 IVA 18/05/2009 compresa Liquidazione fatture febbraio 2009, alla ditta GROSSFARMA Dist. SPA per un totale di 18/05/2009 €..75.311,32 IVA compresa 14/05/2009 Approvazione ruolo coattivo ICI anni d'imposta 2001- 2002 18/05/2009 Liquidazione fatture alla Telecom Italia relative al 3° bimestre 2009 18/05/2009 Liquidazione fattura alla Tim Italia Spa relativa al 3° bim. 2009 04/05/2009 Liquidazione fattura ditta DA.MI.RA. Snc di Luigi Giordano per riproduzione copie eliografiche Impegno spesa per far fronte alle minute spese relative alle elezioni dei membri del Parlamento 15/05/2009 europeo del 06 e 07 giugno 2009. Approvazione bando di gara e capitolato d'onori per la gestione del servizio Parcheggi a 03/06/2009 pagamento. 27/05/2009 XXI Stage formativo con sede Bruxelles Liquidazione Ditta Sicilmed 04/06/2009 Elezioni Parlamento Europeo del 06/07 giugno 2009 liquidazione lavoro straordinario al 04/06/2009 Referendum popolare del 21/22 giugno 2009- Liquidazione lavoro straordinario al personale 05/06/2009 Bando di gara per gestione servizio Parcheggi e pagamento - modifica punto 13. 09/02/2009 Conferimento funzioni di Responsabile di procedimento per l'anno 2009 Gestioni lotti spiaggia n°1,2, 3 4 e 5 triennio 2 009/2011. Aggiudicazione definitiva e presa d'atto 05/06/2009 dei contratti 437 05/06/2009 TERZA 110 05/06/2009 438 09/06/2009 PRIMA 118 19/05/2009 439 09/06/2009 PRIMA 126 22/05/2009 440 09/06/2009 PRIMA 128 22/05/2009 441 442 09/06/2009 09/06/2009 PRIMA PRIMA 144 137 08/06/2009 28/05/2009 443 09/06/2009 QUARTA 20 27/05/2009 444 09/06/2009 QUARTA 21 27/05/2009 445 09/06/2009 QUARTA 22 27/05/2009 446 09/06/2009 FARMACIA 52 20/05/2009 447 09/06/2009 TERZA 91 22/05/2009 448 09/06/2008 TERZA 94 25/05/2009 449 09/06/2009 TERZA 95 25/05/2009 450 09/06/2009 TERZA 96 26/05/2009 451 09/06/2009 TERZA 100 08/05/2008 452 10/06/2009 PRIMA 145 10/06/2009 Incarico per rilievi ,redazione tipo mappale e accatastamento dell'intero complesso in seguito ai lavori di riattamento dell'immobile ex proprietà dei Conti ilo da destinare a biblioteca ed auditorium- 2 lotto esecutivo sale per esposizioni e conferenze. Erogazione provvidenze per acquisto libri di testo anno scolastico 2008/2009 DPCM 320/99 e 226/2000- 3° liquidazione Liquidazione fattura n°25/09 a Coop. Societate per servizio di supplenza presso asilo nido comunale da novembre 2008 a gennaio 2009 Liquidazione fattura alla ditta Siciliana Ristorazione di Partinico per il servizio di Refezione scolastica mese di Aprile 2009 Assegno di maternità riconosciuto ai sensi dell'Art. 66 legge n. 448/98 e successive modifiche ed integrazioni - terzo gruppo 2009 Borsa lavoro relativa alla fascia salute 2009 -Liquidazione dei compensi relativi al primo mese Liquidazione fattura per l'espletamento del servizio bus navetta durante le festività della commemorazione dei defunti alla ditta Autoservizi Troia Giovanni Francesco con sede in via Riccione n°6 - 90040 Capaci (PA) . Liquidazione fattura per fornitura e collocazione di policarbonato alveare della pensilina antistante l'ingresso del Cimitero Comunale alla Ditta Ferrante Vito Artigiano Vetri con sede in Capaci Via A/2 n°11 . Liquidazione fattura per la fornitura di materiale elettrico per illuminare l'interno del Cimitero Comunale alla ditta Elettrica Carinese di ALFIO (Nessun suggerimento) con sede in Carini SS 113Km 282,400. Liquidazione alla ditta SoFarma Morra Spa Fattura Marzo 2009, per un importo complessivo di €. 67.297,30 IVA compresa. Liquidazione 2° acconto per servizio di volontariat o e protezione civile da parte dell'organizzazione nazionale volontariato Giubbe D' Italia . Anno 2009 Liquidazione fatture alla Kuwait Petroleum Spa di Roma per fornitura Carburante per gli automezzi Comunali relativa al mese di Marzo 2009 Liquidazione fatture alla Kuwait Petroleum Spa di Roma per fornitura carburante per gli automezzi comunali relativa al mese di Aprile 2009 Liquidazione fatture Enel Energia Spa e ENEL servizio elettrico Spa di Roma per consumo di energia elettrica Pubblica illuminazione ,acquedotto e fognatura scadenti il 27/04/2009 e 05/05/09 relative al bimestre feb/mar e al mese di marzo 09 Liquidazione fatture alla Società Servizi Comunali Integrati RSU di Partinico per gestione integrata dei rifiuti dal 01/12/07 al 31/12/2007 Assegno nucleo familiare riconosciuto ai sensi dell'art. 65 Legge n° 448/98 e successive modificazioni ed integrazioni - anno 2009 - secondo gruppo 453 10/06/2009 PRIMA 141 454 10/06/2009 PRIMA 142 455 12/06/2009 TERZA 103 456 12/06/2009 FARMACIA 54 457 12/06/2009 TERZA 106 458 12/06/2009 TERZA 107 459 460 12/06/2009 12/06/2009 TERZA PRIMA 109 149 461 15/06/2009 TERZA 86 462 15/06/2009 TERZA 99 463 15/06/2009 PRIMA 95 464 15/06/2009 PRIMA 139 465 15/06/2009 PRIMA 138 466 467 15/06/2009 15/06/2009 PRIMA PRIMA 151 147 468 15/06/2009 PRIMA 148 05/06/2009 Natale 2008 Liquidazione fattura alla ditta Candy World e altro per la fornitura di prodotti vari Liquidazione fattura alla ditta Siciliana Ristorazione di Partinico per il servizio di Refezione 05/06/2009 scolastica mese di Maggio 2009 Liquidazione III acconto per servizio di volontariato e protezione civile da parte dell'associazione 01/06/2009 nazionale vigili del fuoco in congedo anno 2009 Svincolo polizza fideiussoria n. 6000194 emessa da ARFIN compagnia di assicurazioni a 29/05/2009 garanzia degli obblighi inerenti la partecipazione a gara d'appalto ditta Sofarmamorra Lavori di riattamento dell'immobile ex proprietà dei Conti Pilo , da destinare a Biblioteca ed Auditorium- 2°lotto esecutivo -Sale per esposizioni e conferenze . Liquidazione spesa effettuata 04/06/2009 ed anticipata da questo comune quale spesa per pubblicità gara degli arredi Liquidazione SAL n. 4 ed ultimo riguardante i lavori di riattamento dell'immobile ex proprietà dei Conti Pilo , da destinare a Biblioteca ed Auditorium- 2°lotto esecutivo -Sale per esposizioni e 04/06/2009 conferenze . Liquidazione fatture all'arch. Aldo Sortino e all'arch. Floriana Coci per le competenze tecniche di direzione, misura, contabilità - direzione operativa (4° SAL) riguardanti i lavori di riattamento dell'immobile ex proprietà dei Conti Pilo , da destinare a Biblioteca ed Auditorium- 2°lotto 05/06/2009 esecutivo -Sale per esposizioni e conferenze . 10/06/2009 10° premio Mariposa - revoca determina n. 1231 del 31/12/2008 Liquidazione fatture alla Società servizi Comunali integrati RSU di Partinico per gestione 13/05/2009 integrata dei rifiuti relativi ai mesi di Settembre e Ottobre 2008 Liquidazione competenze professionali relative alla redazione del progetto esecutivo e di Coordinamento per la sicurezza dei lavori relativi alle opere di adeguamento e messa in 27/05/2009 sicurezza del plesso scuola media Biagio Siciliano di Corso Isola delle Femmine I stralcio Procedimento penale 8528/07 RGNR e n° 2740/08 RGGp c/ Badalamenti onorario Avv. Triolo 17/04/2009 Rosario Dibattito attuale sul fine vita questione etiche Convegno del 16/05/2009. Liquidazione fattura al 04/06/2009 Saracen Hotel Club Approvazione schema di contratto con la coop. Azione sociale per il Servizio di Assistenza 28/05/2009 igienico -personale Assegno di maternità ai sensi dell'art. 66 legge n°448/98 e successive modificazioni ed 11/06/2009 integrazioni - Quarto gruppo 2009 10/06/2009 Liquidazione fattura 25/09 All'Associazione AVES per trasporto ammalato in regime di TSO Liquidazione borse di studio G.Falcone a studenti meritevoli della locale scuola statale 10/06/2009 secondaria di 1° grado B. Siciliano anno scolastico 2007/2008 469 15/06/2009 TERZA 98 27/05/2009 470 471 15/06/2009 15/06/2009 TERZA TERZA 101 111 28/05/2009 10/06/2009 472 473 474 15/06/2009 FARMACIA 55 15/06/2009 PRIMA 140 16/06/2009 PRIMA 155 05/06/2009 04/06/2009 12/06/2009 475 18/06/2009 SESTA 48 17/06/2009 476 18/06/2009 SESTA 49 17/06/2009 477 19/06/2009 TERZA 115 12/06/2009 478 22/06/2009 PRIMA 146 10/06/2009 479 22/06/2009 PRIMA 150 11/06/2009 480 481 482 22/06/2009 22/06/2009 22/06/2009 PRIMA PRIMA PRIMA 152 154 133 12/06/2009 12/06/2009 27/05/2009 483 22/06/2009 PRIMA 153 12/06/2009 484 22/06/2009 PRIMA 156 15/06/2009 485 22/06/2009 PRIMA 158 17/06/2009 Liquidazione SAL n°5 ed oneri di accesso in discari ca riguardanti i lavori di sistemazione miglioramento e del campo sportivo Lotto n°3 lavori di ristrutturazione e adeguamento ai fini dell'ottenimento dell'agibilità del Campo di Calcio. Liquidazione all'ing. Francesco Carollo delle competenze per direzione misura contabilità ed assistenza al collaudo coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente al 4° SAL dei lavori di sistemazione miglioramento del campo sportivo lot 3 Lavori di ristrutturazione e adeguamento ai fini dell'ottenimento dell'agibilità del campo di calcio Liquidazione fattura alla ditta Commerciale SRL Liquidazione alla ditta Riccobono Spa fatture Febbraio 2009, per un totale complessivo di €..18.002,34 iva compresa. Unione di Comuni delle Torri fra Mari e Monti Liquidazione Conferimento funzioni di Agente Contabile Sig.ra Candela Rosaria Elezioni parlamento europeo del 6/7 giugno 2009. Autorizzazione lavoro straordinario al personale facente parte dell'ufficio comunale per l'espletamento degli adempimenti nel periodo 01/07/2009 - 07/07/2009 Referendum popolari del 21/22/ giugno 2009. Autorizzazione lavoro straordinario al personale facente parte dell'ufficio comunale per l'espletamento degli adempimenti nel periodo 01-07/2009 22/07/2009 Lavori di riattamento dell'immobile ex proprietà dei Conti Pilo, da destinare a biblioteca ed auditorium 2° lotto esecutivo sale per esposizioni e conferenze. Approvazione 2° perizia di variante (Assestamento Finale) Liquidazione fattura n°59/09 alla ditta autoservizi Troia per servizio trasporto alunni disabili in piscina Erogazione provvidenze per acquisto libri di testo anno scolastico 2008/2009 DPCM 320/99 e 226/2000- 4° liquidazione Liquidazione fattura alla Ass.ne Banda Musicale Città Di Paceco per la Prestazione Bandistica di Maria SS. Della Croce del 03/05/2009 Liquidazione progetto speciale anno 2007- Assistenza organi istituzionali Liquidazione progetto speciale anno 2008 Assistenza organi istituzionali Liquidazione spettanze incarico bimestre luglio-settembre e bimestre ottobre -novembre 2008 al Maestro Vitale Giuseppe per la formazione e direzione Banda Musicale Comune di Capaci Liquidazione fattura alla Ass.ne Banda Musicale città di Castellamare per la prestazione bandistica del Santo Patrono di Capaci Sant'Erasmo del 02/06/2009 Liquidazione fattura all'AST di Palermo per il rilascio di abbonamenti agli studenti pendolari mese di marzo 2009 486 487 22/06/2009 22/06/2009 TERZA TERZA 112 113 488 22/06/2009 SESTA 46 TERZA 116 489 22/062009 490 22/06/2009 TERZA 117 491 22/06/2009 PRIMA 160 492 24/06/2009 PRIMA 164 493 24/06/2009 TERZA 119 494 25/06/2009 TERZA 118 495 26/06/2009 TERZA 120 496 26/06/2009 TERZA 121 497 26/06/2009 TERZA 122 498 26/06/2009 TERZA 123 10/06/2009 Liquidazione diverse fatture alla Ditta Commerciale Siciliana SrL 10/06/2009 Liquidazione diverse fatture alla ditta Prime Iniziative Srl Elezione Parlamento Europeo del 6 e7 giugno 2009. Liquidazione ditta Day Ristoservice spa per 12/06/2009 fornitura buoni pasto al personale facente parte dell'Ufficio Elettorale Comunale Liquidazione fattura all'arch. Vincenzo Puleo delle competenze per rilievi delle competenze tecniche per rilievi , redazione tipo mappale e accatastamento dell'intero complesso in seguito ai lavori di riattamento dell' immobile ex proprietà dei Conti Pilo , da destinare a biblioteca ed 16/06/2009 auditorium 2° lotto esecutivo sale per esposizioni e conferenze. Liquidazione fattura all'arch. Francesco Musso per le competenze tecniche di collaudo statico dei lavori di riattamento dell'immobile ex proprietà dei Conti Pilo da destinare a biblioteche ed 17/06/209 Auditorium 2° lotto esecutivo - sale per esposizion i e conferenze. Revoca Determina Dirigenziale n°435 del 05/06/2009 avente ad oggetto : Conferimento funzioni 19/06/2009 di responsabile di procedimento per l'anno 2009 Bando di gara per la individuazione della Società fornitrice di lavoro temporaneo - presa d'atto 23/06/2009 verbale di gara Lavori di riattamento dell'immobile ex proprietà dei Conti Pilo da destinare a biblioteca ed auditorium - 2 lotto esecutivo - sale per esposizioni e conferenze (CUP C35C02000000006) Approvazione atti di contabilità finale dei lavori nonché atti di collaudo e certificato di collaudo. 23/06/2009 Approvazione nuovo quadro economico Liquidazione oneri di accesso in discarica, riguardanti i lavori di riattamento dell'immobile ex proprietà dei conti Pilo, da destinare a biblioteca ed auditorium - 2 lotto esecutivo - sale per 17/06/2009 esposizioni e conferenze Liquidazione fatture all'arch. Aldo Sortino e all'arch. Floriana Coci per le competenze tecniche a saldo direzione, misura, contabilità - direzione operativa ed assistenza collaudo ecc riguardanti i lavori di riattamento dell'immobile ex proprietà dei Conti Pilo , da destinare a biblioteche ed 24/06/2009 Auditorium 2° lotto esecutivo - sale per esposizion i e conferenze. Liquidazione oneri di accesso in discarica, riguardanti i lavori di riattamento dell'immobile ex proprietà dei conti Pilo, da destinare a biblioteca ed auditorium - 2 lotto esecutivo - sale per 24/06/2009 esposizioni e conferenze Liquidazione fattura all'arch. Damiano Scalici a saldo dell'onorario per coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e assistente di cantiere dei lavori di riattamento dell'immobile Ex proprietà dei Conti Pilo, da destinare a Biblioteca ed Auditorium - 2 lotto esecutivo - sale per 24/06/2009 esposizioni e conferenze Affidamento servizio di fornitura di dipinti nell'immobile Ex proprietà dei Conti Pilo, da destinare 25/06/2009 a Biblioteca ed Auditorium - 2 lotto esecutivo - sale per esposizioni e conferenze 499 26/06/2009 TERZA 124 26/06/2009 500 26/06/2009 TERZA 125 26/06/2009 501 26/06/2009 PRIMA 166 26/06/2009 502 29/06/2009 TERZA 127 29/06/2009 503 29/06/2009 TERZA 128 29/06/2009 504 505 29/06/2009 29/06/2009 TERZA TERZA 126 105 29/06/2009 04/06/2009 506 29/06/2009 TERZA 114 12/06/2009 507 29/06/2009 SECONDA 83 22/06/2029 508 509 510 511 29/06/2009 SESTA 29/06/2029 FARMACIA 29/06/2009 FARMACIA 29/06/2009 FARMACIA 47 56 57 58 16/06/2029 15/06/2029 15/06/2009 15/06/2009 512 29/06/2009 129 29/06/2009 513 514 515 29/06/2009 SECONDA 01/07/2009 SESTA 01/07/2009 TERZA 84 1 42 29/06/2009 01/07/2009 13/03/2009 TERZA Liquidazione competenze tecniche all'arch. Elisabetta Rallo a saldo onorario collaudo tecnicoamministrativo riguardanti i lavori di riattamento dell'immobile Ex proprietà dei Conti Pilo, da destinare a Biblioteca ed Auditorium - 2 lotto esecutivo - sale per esposizioni e conferenze Liquidazione fattura all'ing. Giovanni Rizzari a saldo dell'onorario per consulenza geotecnica dei lavori di riattamento dell'immobile Ex proprietà dei Conti Pilo, da destinare a Biblioteca ed Auditorium - 2 lotto esecutivo - sale per esposizioni e conferenze Approvazione bando pubblico per concessione di un sostegno economico integrativo di cui alla legge 431/98 ( Cosiddetto 2 BUONO CASA ) per l'anno 2008. Liquidazione fattura relativa al servizio di fornitura dipinti nell'immobile oggetto dei lavori di riattamento dell'immobile ex proprietà dei Conti Pilo , da destinare a biblioteca ed Auditorium- 2° lotto esecutivo sale per esposizioni e conferenze Liquidazione incentivo Competenze dovuto al Rup in riferimento ai lavori di riattamento dell'immobile ex proprietà dei conti Pilo , da destinare a biblioteca ed auditorium, da destinare a biblioteca ed auditorium 2° lotto esecutivo - sale per esposizione e conferenze Liquidazione corrispettivo relativo alla rata di saldo riguardante i lavori di riattamento dell'immobile ex proprietà dei Conti Pilo da destinare a Biblioteca ed auditorium- 2° lotto esecutivo sale per esposizione e conferenze. Liquidazione diverse fatture alla ditta Migliore Sonepar Approvazione verbale di gara per lavori di manutenzione ordinaria e di adeguamento alle norme di igiene, sicurezza e agibilità dei locali di servizio del Cimitero Comunale Liquidazione fatture enel Prot. n. 11771 del 16/6/29 per consumo E.E. relative al mese di Aprile 2009- scadenza 24/06/2009 Rettifica D.D. 229/209 Liquidazione compenso per collaborazione e supporto tecnico amministrativo all'ufficio Elettorale nel corso del 208 Liquidazione fatture marzo 2009, alla ditta GrossFarma dist.Spa ,per n totale di €.18.699,42 iva Liquidazione alla ditta SOFarma Morra Spa Fattura Aprile 2009, per un importo complessivo di Liquidazione alla ditta Vivisol Srl , Fatt. Aprile 2009 di €. 1.011,89 iva compresa Liquidazione a favore del Comune di Capaci della somma spettante all'ing. Giovanni Rizzari , quale onorario per consulenza geotecnica dei lavori di riattamento dell'immobile ex proprietà dei Conti Pilo da destinare a biblioteca ed auditorium 2° lotto esecutivo sale per esposizioni e conferenze Astensione Facoltativa dal lavoro ai sensi dell'art. 17,comma 5, C.C.N.L del 14/09/2000: Dipendente Sig.ra Battaglia Girolama Incarico ad esperto in materia informatica sig. Taormina Andrea. Impegno spesa Liquidazione fattura alla Ditta Geraci Angela per iniziativa Ambiente Pulito e Fiumi Puliti 516 01/07/2009 TERZA 104 517 518 01/07/2009 01/07/2009 PRIMA PRIMA 127 161 519 01/07/2009 PRIMA 162 520 02/07/2009 SESTA 2 521 03/07/2009 SECONDA 91 522 03/07/2009 SECONDA 89 523 03/07/2009 SECONDA 86 524 525 03/07/2009 SECONDA 03/07/2009 SECONDA 88 526 03/07/2009 PRIMA 174 527 528 03/07/2009 03/07/2009 PRIMA PRIMA 173 171 529 03/07/2009 PRIMA 169 530 03/07/2009 SESTA 36 531 532 533 534 535 03/07/2009 SESTA 03/07/2009 P.M. 03/07/2009 SECONDA 03/07/2009 P.M. 06/07/2009 SECONDA 37 43 92 44 93 Liquidazione alla Lloyd Italico appendici regolazione premi di assicurazione Libro matricola per 03/06/2009 gli anni 2007 e 2008 Liquidazione alla ditta DIGAMA per fornitura di generi alimentari e carni all'Asilo nido Comunale 22/05/2009 da gennaio ad aprile 2009 19/06/2009 Liquidazione a Trenitalia per assenze del Cons. Virga Erasmo Liquidazione a SI.S.E. Siciliana Servizi Emergenza spa per assenze del Cons. Cuneo Giovanni 19/06/2009 da ottobre 2008 a Aprile 2009 Dissequestro sottopasso di Via degli Oleandri- Indagini statistiche sulle probabilità di 01/07/2009 accadimento di eventi atmosferici - Impegno spesa ed approvazione schema di Convenzione Liquidazione fattura alla ditta DAY RiSTO SERVICE spa per la fornitura di n°3.000 buoni pasto 01/07/2009 per l'anno 2009 Rimborso al comune di Balestrate delle spettanze relative all'utilizzo a scavalco in questo 30/06/2009 comune del dipendente Rag. Pietro Barone periodo 01/05/2009 - 20/05/2009 Rimborso al comune di Balestrate delle spettanze relative all'utilizzo a scavalco in questo 30/06/2009 comune del dipendente Rag. Pietro Barone periodo 01/04/2009 - 30/04/2009 Rimborso spese di viaggio relative all'utilizzo a scavalco in questo Comune del Dipendente Rag. 30/06/2009 Pietro Barone periodo 01/05/2009- 20/05/2009 30/06/2009 Rimborso spese di viaggio relative all'utilizzo a scavalco in questo Comune del Dipendente Rag. Referendum popolari dal 21/22 giugno 2009 liquidazione lavoro straordinario al personale facente parte dell'ufficio Comunale per l'espletamento degli adempimenti nel periodo 01/07/2009 01/06/30/06/2009 Elezione Parlamento Europeo del 06/07 giugno 2009 Liquidazione lavoro straordinario al personale facente parte dell'ufficio Comunale per l'espletamento degli adempimenti nel periodo 01/07/2009 01/06/30/06/2009 30/06/2009 Assistenza economica straordinaria a nucleo familiare disagiato Pagamento coperture assicurative per la farmacia comunale , alla Reale Mutua Assicurazione , 30/06/2009 periodo 01/07/2009 al 30/06/2010, per l'importo di €. 1.440,00 Liquidazione incentivo ICI per attività di Collaborazione al personale dell'ufficio protocollo e 18/05/2009 notifiche anno d'imposta 2002 Liquidazione incentivo ICI per attività di collaborazione al personale dell'ufficio protocollo e 18/05/2009 notifiche anni d'imposta 2002/2003 03/07/2009 Approvazione convenzione con esercizi commerciali per vendita schede parcheggio 03/07/2009 Impegno spesa integrazione lavorativa per dipendenti contrattisti e LSU ( Mobilità) per mesi due 03/07/2009 Nomina agente contabile e sub agente 03/07/2009 Liquidazione imposta di registro su ordinanza assegnazione somme, ordinanza del Giudice 536 08/07/2009 SESTA 4 537 538 08/07/2009 08/07/2009 SESTA PRIMA 5 130 539 540 08/07/2009 08/07/2009 PRIMA PRIMA 163 165 541 08/07/2009 PRIMA 170 542 543 08/07/2009 08/07/2009 PRIMA PRIMA 172 176 544 08/07/2009 SECONDA 87 545 546 547 548 08/07/2009 08/07/2009 08/07/2009 08/07/2009 TERZA SESTA P.M. P.M. 108 3 37 45 549 550 08/07/2009 08/07/2009 PRIMA PRIMA 167 168 551 08/07/2009 PRIMA 177 552 08/07/2009 SECONDA 96 553 554 555 556 10/07/2009 10/07/2009 10/07/2009 10/07/2009 34 39 157 159 557 558 10/07/2009 SECONDA 10/07/2009 SECONDA P.M. P.M. PRIMA PRIMA 94 98 Conferimento funzioni di responsabile di procedimento alla dipendente sig.ra Roccella Antonia 07/07/2009 per l'anno 2009 Conferimento funzioni di responsabile di procedimento al dipendente sig.Taormina Giuseppe per 07/07/2009 l'anno 2009 22/05/2009 Impegno spesa e liquidazione contributo ASI anno 2009 Liquidazione alla ditta Industria Alimentare Puccio srl per assenze dell'Assessore Paolo D'Agostino per la partecipazione alle sedute del Consiglio e della Giunta Comunale periodo dal 19/06/2009 16/07/2008 - 28/02/2009 24/06/2009 Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri comunali 1° semestre 2009 Approvazione rendiconto delle spese sostenute dall'economo comunale nel 2° trimestre 2009 per 30/06/2009 la gestione dell'asilo comunale Erogazione contributo per patrocinio al G.S.D. Fausto Coppi di Capaci per la manifestazione 01/07/2009 cicloturistica (giro della Provincia) del 26/04/09 03/07/2009 Assegnazione contributo all'azione cattolica per campo scuola - impegno spesa Liquidazione fattura al centro servizi informatici per assistenza sistemistica software programmi 30/06/2009 di contabilità finanziaria e gestione del personale anno 2009 Approvazione preventivo della ditta Culligan service Palermo per acquisto servizi per la 05/06/2009 manutenzione della rete idrica comunale (fontanelle comunali) 01/07/2009* Ricorso TAR Billeci srl C/Comune di Capaci impegno spesa 23/06/2009 Approvazione ruolo suppletivo Codice della Strada anno 2006 08/07/2009 Modifica determinazione n. 534 del 03/07/2009 Elezioni referendarie del 21/22 giugno 2009. Liquidazione alla ditta Day Ristoservice spa per 30/06/2009 fornitura buoni pasto al personale facente parte dell'ufficio elettorale comunale 30/06/2009 Sant'Erasmo 2009, liquidazione fattura alla ditta Monte Erasmo per fornitura di luminarie Autorizzazione ditta Adecco Italia spa per fornitura somministrazione di lavoro temporaneo per 06/07/2009 ulteriore periodo di 100h Impegno spesa integrazione lavorativa per la dipendente Cuneo Antonina contrattista per mesi 0807/2009 due Liquidazioni indennità art.13 L.R. n°17 del 01/08/1 990 al personale della Polizia Municipale per 25/05/2009 l'anno 2008 29/06/2009 Approvazione rendiconto spese sostenute dall'economo di polizia Municipale nel 2° trimestre 15/06/2009 Ricorso TAR Arch. Carmelo Meola c/Comune di Capaci - Impegno spesa. 17/06/2009 Ricorso TAR Valletta c/Comune di Capaci - Impegno spesa Liquidazione fatture ENEL per consumo E.E. relative al mese di maggio 2009 scadenza 24-25/ 06/07/2009 26/06/2009 10/07/2009 Liquidazione spettanze Avv. Luigi Sciarrino, in difesa del Comune di Capaci /Tributi Italia SPA 559 10/07/2009 SECONDA 95 560 561 10/07/2009 SECONDA 10/07/2009 PRIMA 97 184 562 13/07/2009 185 563 13/07/2009 SECONDA 99 564 565 14/07/2009 15/07/2009 SESTA PRIMA 6 188 566 567 568 569 570 20/07/2009 20/07/2009 20/07/2009 20/07/2009 20/07/2009 PRIMA PRIMA PRIMA PRIMA PRIMA 194 179 180 181 182 571 20/07/2009 TERZA 68 572 573 574 575 576 577 20/07/2009 TERZA 20/07/2009 P.M. 20/07/2009 SECONDA 20/07/2009 P.M. 20/07/2009 P.M. 21/07/2009 P.M. 131 47 90 40 42 48 578 22/07/2009 195 579 22/07/2009 SECONDA 105 580 581 23/07/2009 23/07/2009 PRIMA PRIMA 199 189 582 23/07/2009 PRIMA 193 PRIMA PRIMA 08/07/2009 Liquidazione compenso ai componenti del nucleo di valutazione : anno 2009 Liquidazione spettanze all'esperto informatico sig. Taormina Andrea per attività svolta dal 09/07/2009 30/12/2008 al 14/05/2009 09/07/2009 Capaci Summer Festival 2009 Programma Luglio /Agosto/ Impegno Spesa Approvazione elenchi n° 1,2,e 3 ed erogazione fondi in relazione al sostegno economico 10/07/2009 integrativo di cui alla legge n° 431/98( c.d. BUONO CASA ) per l'anno 2006. Utilizzo a scavalco per ore 3 settimanali e per sei mesi rinnovabili dei signori Perez Vincenzo e Badalamenti Antonino dipendenti incardinati nel settore servizi alle imprese del Comune di 13/07/2009 Palermo. Impegno spesa Vassallo Francesco c/Comune di Capaci liquidazione spese legali sentenza n° 686/08 del 07/07/2009 Giudice di Pace 15/07/2009 Impegno spesa viaggio istituzionale Sostegno economico integrativo di cui alla Legge n°431/98 (c.d. Buono Casa) per l'anno 200617/07/2009 rettifica determinazione dirigenziale n° 562/2009 07/07/2009 indizione gara per l'individuazione della società fornitrice di lavoro temporaneo -impegno spesa 08/07/2009 Liquidazione alla ditta Fater SPA fattura n°2080253 231 per forniture maggio 2009 08/07/2009 Liquidazione alla ditta UMANA ITALIA Spa fatt. n° 2 0900 e 20923 per forniture maggio 2009 08/07/2009 Liquidazione alla ditta Vivisol SRL fatt. n°9019072 per forniture maggio 2009 Liquidazione a saldo dei lavori eseguiti per la realizzazione della rete di distribuzione del gas 20/04/2009 metano per usi civici ed assimilati nel territorio comunale Liquidazione fattura del 03/del 29/06/2009 alla ditta Ferrante Giacomo per l fornitura nolo mini 06/07/2009 escavatore compreso escavatorista 20/07/2009 Impegno spesa per utilizzo personale appartenente alla Polizia Municipale di altri Enti 30/06/2009 Approvazione rendiconto delle spese sostenute dall'economo comunale nel 2° trimestre 2009 03/07/2009 Acquisto segnaletica presso ditta TMA srl 03/07/2009 Acquisto schede parcheggio 21/07/2009 Nomina sub agenti Siino Sebastiano e Martinico Pietro Assegno di maternità riconosciuto ai sensi dell'art. 66 legge n° 448/98 e successive modificazioni 20/07/2009 ed integrazioni- quinto gruppo 2009. Conferimento incarico responsabile area 4° Gestione del territorio all' arch. Gerlando Mallia : 17/07/2009 Impegno spesa Capaci Summer Festival 2009 - Commedia Brillante Me soggira ….. Si voli fari zita dal 25 luglio 20/07/2009 2009 - Associazione ( IL SIPARIO) Impegno Spesa 15/07/2009 Acquisto server per la farmacia Comunale - Impegno Spesa Capaci Summer Festival 2009 Spettacolo Associazione Batterflay Dancing Impegno Spesa per 17/07/2009 rinfresco e ringraziamenti. 583 584 585 586 23/07/2009 23/07/2009 23/07/2009 23/07/2009 PRIMA PRIMA PRIMA TERZA 196 197 198 139 20/07/2009 20/07/2009 20/07/2009 22/07/2009 587 23/07/2009 TERZA 130 05/07/2009 588 589 590 23/07/2009 SECONDA 23/07/2009 SECONDA 23/07/2009 SECONDA 104 106 109 17/07/2009 22/07/2009 22/07/2009 591 27/07/2009 PRIMA 178 07/07/2009 592 24/07/2009 PRIMA 200 22/07/2009 592 bis 27/07/2009 PRIMA 183 09/07/2009 Indizione gara per affidamento del servizio di assistenza domiciliare per anziani singoli e nuclei familiari per nove mesi Progetto cortometraggio dal titolo " Uomo di sabbia - Impegno spesa Gara automodellismo IV Memorial Sebastiano Siino patrocinio del Comune - Impegno Spesa Proroga prima fase di cooperazione tra il Comune di Capaci ed APS SPA Liquidazione fatture ai professionisti incaricati saldo per le competenze professionali per la ( direzione dei lavori contabilità, ecc) e saldo competenze tecniche ( attività di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione). Lavori di manutenzione straordinaria per l'affidamento alle norme di sicurezza igiene ed agibilità del plesso scolastico Alcide De Gasperi Via Kennedy adibito a scuola elementare 2° lotto Operi edili. Affidamento fornitura personal computer alla ditta Teknoinformatica S.A.S. di Millocca Angela &C Assistenza software e sistemistica ufficio acquedotto Assistenza software e sistemistica dei tributi ICI e TARSU anno 2009 Elezione dei membri del Parlamento Europeo del 06 e 07 giugno 2009. Liquidazione diverse ditte per adempimenti sistemazione ed allestimento sezioni elettorali Integrazione fino al quinto d'obbligo contrattuale in relazione al servizio di trasporto dei portatori di handicap - ditta Troia Francesco liquidazione alla ditta Sofarmamorra spa fatture n. 2388 e 2390/2009 per forniture farmaci e parafarmaci e servizi connessi nel mese di maggio 2009 Liquidazione fatture n. 533/08, 537/08, 9/09 e 58/09 alla coop. Nuova Generazione per il servizio di assistenza domiciliare svolto da novembre 2008 a febbraio 2009 Liquidazione dei compensi relativi al secondo periodo di borsa lavoro relativa alla fascia salute prevista dal piano di zona 2009 Pagamento quota associativa as Assofarm anno 2009 Liquidazione alla ditta Johnson & Johnson medical fatt. n. 9801721L8 del 21/01/2009 593 27/07/2009 PRIMA 186 15/07/2009 594 595 596 27/07/2009 27/07/2009 27/07/2009 PRIMA PRIMA PRIMA 191 205 206 16/07/2009 23/07/2009 23/07/2009 597 598 599 27/07/2009 PRIMA 27/07/2009 SECONDA 27/07/2009 SECONDA 207 100 101 600 27/07/2009 SECONDA 102 601 27/07/2009 SECONDA 103 23/07/2009 Liquidazione alla ditta Plada (Plasmon Dietetici Alimentari) srl fattura n. IT/51382 del 20/06/2009 14/07/2009 Liquidazione fatture alla Telecom relative al 4° bi m. 2009 14/07/2009 Liquidazione fattura alla Tim Italia spa relativa al 4° bim. 2009 Liquidazione fattura alla ditta Maggio Antonio per il canone trimestrale relativo al noleggio di n°8 15/07/2009 fotocopiatrici Liquidazione fattura alla ditta Assitek di Guccione Salvatore per la fornitura di materiale di 15/07/2009 cancelleria carta per fotocopie e toner per stampanti e fotocopiatrici 602 27/07/2009 SECONDA 108 603 27/07/2009 TERZA 132 604 605 606 607 608 27/07/2009 27/07/2009 27/07/2009 27/07/2009 27/07/2009 TERZA TERZA TERZA TERZA TERZA 133 134 135 136 138 609 27/07/2009 QUINTA 1 610 611 27/07/2009 27/07/2009 SESTA P.M. 7 46 612 613 614 27/07/2009 27/07/2009 27/07/2009 PRIMA PRIMA PRIMA 187 210 211 615 27/07/2009 SECONDA 109 616 27/07/2009 SECONDA 110 617 618 619 620 27/07/2009 SECONDA 29/07/2009 P.M. 29/07/2009 PRIMA 29/07/2009 PRIMA 111 51 201 214 621 29/07/2009 137 TERZA Liquidazione fatture Enel per consumo E.E. relative al mese di giugno 2009 - scadenza 24-27 22/07/2009 giugno 2009 Liquidazione fatture n° 63A/09 alla ditta ME.SI srl di Carini per manutenzione Fiat Fiorino targato 10/07/2009 AE 975 PR Liquidazione premio alla Reale Mutua Assicurazioni polizza Tutela Legale Periodo 21/06/2009 10/07/2009 21/06/2010 10/07/2009 Liquidazione fattura n. 35 del 20/04/2009 alla ditta Teknoinformatica sas 10/07/2009 Liquidazione fattura n. 63 del 18/06/2009 alla ditta Teknoinformatica sas 15/07/2009 Liquidazione fattura n. 02 del 09/02/2009 alla ditta IMEL di Lo Presti Giuseppe 21/07/2009 Approvazione offerta per fornitura materiale per manutenzione varia Liquidazione fatture alla ditta Raccuglia Antonino con sede in via Cavour n°17 Capaci per espletamento servizio di tumulazione ed estumulazione ,inumazione esumazione. Raccolta resti 06/07/2009 in cassetta e trasporto feretri all'interno del cimitero Comunale Pagano Erasmo c/Comune di Capaci . Liquidazione spese legali decreto ingiuntivo n. 1656/09 10/07/2009 del Tribunale di Palermo 15/07/2009 Liquidazione fattura ditta Maggio Antonino per noleggio fotocopiatore Integrazione fino al quinto d'obbligo contrattuale in relazione al servizio di assistenza domiciliare 15/07/2009 per assistenza domiciliare per anziani singoli e nuclei familiari cooperativa Nuova generazione 27/07/2009 Indizione gara per l'affidamento di portatori di handicap per otto mesi 27/07/2009 Borsa lavoro per fascia famiglia - Liquidazione compensi relativi al terzo bimestre 2009 Rimborso al comune di Godrano delle spettanze relative all'utilizzo a scavalco in questo Comune del dipendente Rag. Pirrone Sebastiano periodo 01/06/2009 30/06/2009 e rimborso spese di 23/07/2009 viaggio al dipendente rag. Pirrone Sebastiano Liquidazione spettanze all'esperto informatico sig. Taormina Andrea per attività svolta dal 23/07/2009 19/05/2009 al 20/06/2009 Liquidazione fatture Enel per consumo E.E. relative al bimestre Maggio - giugno 2009 scadenza 24/07/2009 27/07/2009 29/07/2009 Individuazione responsabile procedimento agente Benedetto Di Maggio Foriero 28/07/2009 Commemerazione 23 Maggio fornitura servizio n°2 Amb ulamnte e diritti SIAE liquidazione 27/07/2009 Liquidazione fattura n°66/09 alla ditta Troia Franc esco per trasporto portatori di handicap Liquidazione fatture Enel Energia Spa di Roma per consumo di energia elettrica Pubblica Illuminazione acquedotto e fognatura scadenti il ,24/06 e 3/7/09 relative al mese di marzo e 17/07/2009 aprile 2009 622 29/07/2009 TERZA 143 623 31/07/2009 TERZA 147 624 31/07/2009 SECONDA 112 625 04/08/2009 231 626 05/08/2009 SECONDA 114 627 06/08/2009 PRIMA 202 628 629 06/08/2009 06/08/2009 PRIMA PRIMA 203 213 630 06/08/2009 PRIMA 215 631 632 06/08/2008 06/08/2009 PRIMA PRIMA 216 218 633 06/08/2009 PRIMA 219 634 635 636 637 06/08/2009 06/08/2009 06/08/2009 06/08/2009 PRIMA PRIMA PRIMA PRIMA 220 222 223 224 638 639 640 641 642 06/08/2009 06/08/2009 06/08/2009 06/08/2009 06/08/2009 P.M. P.M. P.M. P.M. PRIMA 38 49 50 56 241 PRIMA Approvazione progetto di cantiere di lavoro per la pulizia straordinaria del territorio comunale per 24/07/2009 l'anno 2009 a mezzo cantiere lavoro per operai disoccupati finanziato dal Comune di Capaci Incarico professionale per la progettazione esecutiva relativa alla realizzazzione di un parco 28/07/2009 urbana nel piazzale Croce ed aree adiacente Convenzione ai sensi e nel rispetto dell'art. 14 del CCNL EE LL con il Comune di Partinico per 31/07/2009 l'utilizzo a scavalco di n° 4 agenti di P.M. impegn o spesa e stipula convenzione. Approvazione bando di gara per la fornitura di farmaci e parafarmaci e servizi per la Farmacia 03/08/2009 Comunale Impegno spesa 2009/2010 Impegno spesa integrazione lavorativa per il dipendente Alba Nicola contrattista revocale 05/08/2009 determina dirigenziale n° 533 del 03/07/2009 Elezioni parlamento Europeo de 06/07/giugno 2009 Liquidazione straordinario al personale facente parte dell'ufficio Comunale per l'espletamento degli adempimenti nel periodo 01/07/07 23/07/2009 07/2009 Referendum popolari dal 21/22 giugno 2009 liquidazione lavoro straordinario al personale facente parte dell'ufficio Comunale per l'espletamento degli adempimenti nel periodo 23/07/2009 01/07/22.07.009 27/07/2009 Sostegno economico ai portatori di handicap grave erogazione del contributo economico. 2° liquidazione a titolo di rimborso spesa per il t rasporto di studenti pendolari con il mezzo 27/07/2009 proprio periodo ott./div 2008 e gen/ mag./2009 2° liquidazione a titolo di rimborso spesa per il t rasporto di studenti pendolari con il mezzo 27/07/2009 FF.SS. periodo ott./div 2008 e gen/ mag./2009 29/07/2009 Servizio di postalizzazione anno 2009 Impegno spesa Liquidazione fatture a diverse cartolibrerie per rimborso buono libri anno scolastico 2008/09 (6° 29/07/2009 liquidazione) Liquidazione fatture nà9/09 e 13/09 alla Coop. Kairos per servizio di doposcuola e ludoteca 29/07/2009 relativo al primo bimestre 2009 29/07/2009 Mediterranea 2009 spettacolo itinerante Impegno Spesa 29/07/2009 Spots istituzionali a cura della produzione televisiva PLAY -Impegno spesa 29/07/2009 Mezzanotte Running podistica notturna Impegno spesa Fondo assicurativo assistenziale e previdenziale per gli appartenenti al Corpo di Polizia 23/07/2009 Municipale 22/07/2009 Affidamento incarico per la redazione del Piano di Dettaglio del PUT alla ditta Edios Consulting 22/07/2009 Liquidazione fattura alla ditta l'Isolauto Fiat per fornitura veicolo FIAT 16 05/08/2009 Nomina sub agente contabile Alba Nicola 06/08/2009 Adesione progetto Mare in Festa prenotazione Spesa 643 644 06/08/2009 07/08/2009 PRIMA PRIMA 240 239 645 07/08/2009 QUARTA 23 646 647 07/08/2009 07/08/2009 QUARTA PRIMA 24 244 648 10/08/2009 PRIMA 221 649 650 651 10/08/2009 10/08/2009 10/08/2009 PRIMA PRIMA PRIMA 225 226 227 652 653 654 655 10/08/2009 10/08/2009 10/08/2009 10/08/2009 PRIMA PRIMA PRIMA PRIMA 228 229 230 232 656 10/08/2009 TERZA 156 657 10/08/2009 PRIMA 233 658 10/08/2009 PRIMA 234 659 660 10/08/2009 10/08/2009 PRIMA TERZA 235 142 661 10/08/2009 TERZA 146 662 663 10/08/2009 10/08/2009 TERZA SESTA 150 8 664 10/08/2009 SESTA 9 liquidazione spesa per pubblicazione bando di gara per la fornitura di farmaci parafarmaci e 06/08/2009 servizi per la farmacia comunale 06/08/2009 Capaci Summer Festival 2009' - Spettacolo Canoro " Capaci sotto le Stelle " dell' 8 agosto 2009 Sospensione dell'efficacia della concessione edilizia rilasciata ai sig.ri Caronia Giuseppe e 07/08/2009 Caronia Girolama nella qualità di proprietari. Concessione edilizia n 8 del 11.06.2008. Sospensione dell'efficacia della concessione edilizia ai sig. ri Virga Erasmo e Troia Angela nella 07/08/2009 qualità di proprietario. Concessione edilizia n. 10 del 25.06.2008. 07/08/2009 Manifestazione di beach volley dal titolo Fischietti in campo - impegno spesa Bando pubblico per il sostegno economico integrativo denominato buono casa per l'anno 2008 29/07/2009 modifica determinazione n. 501/09 Impegno spesa acquisti diretti di specialità medicinali e parafarmaci ect presso ditte produttrici 31/07/2009 per il servizio della farmacia comunale 31/07/2009 Attribuzione funzioni di responsabile di procedimento servizi area I ex art. 4 L.R. 10/1991 31/07/2009 Liquidazione alla ditta Sofarmamorra spa fatture giugno 2009 liquidazione alla ditta ARTSANA Spa, fatt. n°594100 4995 e n. 5941009435 relative a forniture 31/07/2009 febbraio- marzo 2009 31/07/2009 Liquidazione alla ditta Vivisol srl fattura n. RI/9023591 relativa a forniture giugno 2009 31/07/2009 Spazio promo-pubblicitario sul periodico il Vespro . Impegno spesa 03/08/2009 Assegnazione contributo all'azione cattolica per campo scuola - liquidazione Autorizzazione ed impegno spesa per servizio di volontariato e protezione civile da parte 10/08/2009 dell'associazione nazionale vigili del fuoco in congedo anno 2009/2010 Liquidazione fattura all'AST di Palermo per il rilascio di abbonamenti agli studenti pendolari 03/08/2009 mese di aprile 2009 Liquidazione fattura all'AST di Palermo per il rilascio di abbonamenti agli studenti pendolari 03/08/2009 mese di maggio 2009 Erogazione provvidenze per acquisto libri di testo anno scolastico 2008/2009 - DPCM 320/99 e 03/08/2009 226/2000 - 5^ liquidazione 23/07/2009 Approvazione preventivo n. 107/PR del 23/07/2009 della ditta elettrica carinese Liquidazione fattura impresa C&C Costruzioni srl per il 6° SAL relativo ai lavori di 28/07/2009 completamento del sistema fognario a servizio del centro abitato - 1° stralcio Conferimento incarico professionale relativo alla trasformazione di centrali termiche attualmente alimentate a gasolio e/o gas GPL con altre alimentate esclusivamente a metano presenti nei 04/08/2009 plessi scolastici 28/07/2009 Liquidazione ditta Osanet per acquisto software applicativo Appello sentenza n. 1968/09 - Coco Domenico C/Comune di Capaci - Nomina legale - impegno 28/07/2009 spesa e liquidazione 665 10/08/2009 P.M. 52 666 667 668 10/08/2009 11/08/2009 11/08/2009 TERZA PRIMA TERZA 153 212 157 669 11/08/2009 TERZA 158 670 11/08/2009 TERZA 159 671 672 11/08/2009 11/08/2009 TERZA TERZA 160 148 673 11/08/2009 TERZA 149 674 11/08/2009 TERZA 151 675 11/08/2009 TERZA 154 676 677 678 11/08/2009 11/08/2009 12/08/2009 TERZA TERZA PRIMA 155 161 237 679 12/08/2009 PRIMA 238 680 681 12/08/2009 12/08/2009 PRIMA P.M. 243 57 682 683 684 14/08/2009 14/08/2009 18/08/2009 PRIMA PRIMA PRIMA 246 247 236 01/08/2009 Liquidazione fattura per fornitura schede parcheggio Approvazione preventivo ditta Vito ferrante per il servizio di manutenzione della pensilina in 07/08/2009 Corso D. sommari va 27/07/2009 Assistenza economica a nuclei familiari disagiati 10/08/2009 Approvazione preventivo della ditta Punto verde srl Conferimento incarico professionale per la progettazione esecutiva dei lavori di manutenzione 10/08/2009 straordinaria della facciata dell'istituto di Santa Chiara in Piazza Madrice Conferimento incarico professionale per il coordinamento in materia di sicurezza e salute in fase di progettazione esecutiva delle opere relative alla manutenzione straordinaria della facciata 10/08/2009 dell'istituto di Santa Chiara in Piazza Madrice Approvazione preventivo della ditta Ferrante Giuseppe Salvatore per il servizio di pulizia e 10/08/2009 bonifica dei vari lotti di terreno comunale 31/07/2009 Liquidazione fattura alla ditta Culligan service Palermo srl Conferimento incarico professionale per la progettazione esecutiva, comprensivo del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione delle opere relativo alla realizzazione 03/08/2009 della strada di accesso al santuario di santa Rosalia lotto n. 2 Incarico professionale per il coordinamento in materia di sicurezza e salute in fase di progettazione delle opere relative alla realizzazione di un parco urbano nel piazzale Croce ed 04/08/2009 aree adiacenti Liquidazione fattura 22/D09 alla ditta Servizi Energia Calore srl per il periodo dicembre 200810/08/2009 gennaio 2009 Liquidazione fattura 66/D09 alla ditta Servizi Energia Calore srl per il periodo febbraio - marzo 10/0/2009 2009 11/08/2009 Approvazione preventivo della ditta Punto verde srl per la fornitura di piante ornamentali 05/08/2009 Giornata della memoria in ricordo delle vittime della mafia - rimborso spese ai partecipanti Gara automodellismo IV Memorial Sebastiano Siino patrocinio del Comune - liquidazione spese 05/08/2009 di premiazione Decreto assessorato Regionale n. 570 del 22/07/2009 di nomina Commissario ad acta per 07/08/2009 adozione rendiconto 2008 - impegno spesa 07/08/2009 Liquidazione onorario e competenze avv. Assunta Cappello Liquidazione fattura alla d.ssa Adriana Catalano per prestazione HACCP mensa scolastica anno 14/08/2009 2008/2009 14/08/2009 Grande festa di ferragosto impegno spesa per fornitura ambulanza 05/08/2009 Registrazione contratto Centro Sociale San Rocco. Liquidazione spese marche da bollo 685 18/08/2009 TERZA 162 12/08/2009 686 18/08/2009 TERZA 164 13/08/2009 687 688 689 690 18/08/2009 18/08/2009 18/08/2009 18/08/2009 QUINTA P.M. P.M. P.M. 2 53 54 55 05/08/2009 05/08/2009 05/08/2009 05/08/2009 691 692 19/08/2009 SECONDA 21/08/2009 SESTA 120 249 19/08/2009 20/08/2009 693 694 695 24/08/2009 24/08/2009 24/08/2009 242 07/08/209 248 17/08/2009 250 20/08/2009 696 24/08/2009 SECONDA 118 17/08/2009 697 24/08/2009 SECONDA 119 17/08/2009 TERZA 167 14/08/2009 TERZA 169 14/08/209 698 699 700 24/08/209 24/07/2009 24/08/209 PRIMA PRIMA PRIMA QUINTA 3 17/08/209 17/08/209 701 24/08/2009 QUINTA 4 702 24/08/2009 QUINTA 5 17/08/2009 703 24/08/2009 QUINTA 6 17/08/2009 704 24/08/2009 QUINTA 7 17/08/2009 Liquidazione fatture Enel energia spa e Enel servizio elettrico spa di Roma per consumo di energia elettrica pubblica illuminazione, acquedotto e fognatura scadenti il 20/06-24/06-25/0626/06 e 30/06/2009 relative ai mesi di aprile e maggio 2009 Liquidazione fatture alla Kuwait Petroleum spa di Roma per fornitura carburante per gli automezzi comunali relativa al mese di maggio 2009 Impegno spesa per affidamento ritiro trasporto e smaltimento carcassa cane alla ditta G.P.N. trasporto rifiuti speciali srl Rinnovo abbonamento TP Visure 2009 e pagamento consultazioni Rinnovo abbonamento alla ditta Maggioli per assistenza software anno 2009 Iscrizione tiro a segno nazionale per il personale della Polizia Municipale Riaccertamento dei residui ai sensi dell'art. 228 D. L.vo 267/2000. Rendiconto esercizio finanziario 2008 Acquisto carte identità per il 2° semestre 2009 Approvazione rendiconto delle spese sostenute dall'economo comunale per sacra del Minestrone di San Giuseppe Selezione della Agenzia fornitrice di lavoro temporaneo- Presa d'atto verbale di gara Borsa lavoro per fascia famiglia - Liquidazione compensi per il mese di luglio 2009. Liquidazione fattura alla ditta Teknoinformatica SAS di Milocca Angela & Co per la fornitura di un personal Computer per l'ufficio di ragioneria Liquidazione fatture Enel per consumo E.E. relativa al bimestre Aprile Maggio 2009 Immobili Palazzo Conti Pilo e via Pirandello scadenza Conferimento incarico di Collaudo tecnico amministrativo dei lavori di miglioramento e sistemazione del campo sportivo lotto n° 3 - lavori di adeguamento e ristrutturazione ai fini dell'ottenimento dell'agibilità del campo di calcio Impegno spesa integrazione lavorativa per i dipendenti percettori indennità di mobilità per mesi due Concessione in uso colombaro ubicato nel cimitero di Capaci e identificato al lotto 13 fila 4 progr. N° 113 lato Carini - Concessionario sig. Crucittti Davide Concessione in uso colombaro ubicato nel cimitero di Capaci e identificato al lotto 13 fila 4 progr. N° 114 lato Carini - Concessionario sig. Radica Fab rizio. Concessione in uso colombaro ubicato nel cimitero di Capaci e identificato al lotto 13 fila 4 progr. N° 118 lato Carini - Concessionario sig. Vaglica Ma rio. Concessione in uso colombaro ubicato nel cimitero di Capaci e identificato al lotto 13 fila 4 progr. N° 120 lato Carini - Concessionario sig. Luca Franc esco Concessione in uso colombaro ubicato nel cimitero di Capaci e identificato al lotto 13 fila 4 progr. N° 124 lato Carini - Concessionario sig.ra Prestigi acomo Rosa 705 706 707 708 709 24/08/2009 QUINTA PRIMA 25/08/2009 25/08/2009 TERZA 25/08/2009 TERZA 25/08/2009 SECONDA 8 251 144 145 113 17/08/2009 20/08/2009 27/07/2009 25/07/2009 03/08/2009 710 711 25/08/2009 28/08/2009 PRIMA PRIMA 252 255 24/08/2009 28/08/2009 712 28/08/2009 PRIMA 257 28/08/2009 713 714 28/08/2009 28/08/2009 PRIMA PRIMA 256 259 28/08/2009 28/08/2009 715 31/08/2009 PRIMA 258 716 31/08/2009 SECONDA 115 717 718 31/08/2009 31/08/2009 253 254 719 31/08/2009 SECONDA 59 720 31/08/2009 SECONDA 123 721 31/08/2009 SECONDA 125 722 723 01/09/2009 01/09/2009 170 166 724 01/09/2009 SECONDA 117 725 01/08/2009 SECONDA 121 PRIMA PRIMA TERZA TERZA Concessione in uso colombaro ubicato nel cimitero di Capaci e identificato al lotto 13 fila 4 progr. N° 126 lato Carini - Concessionario sig. Vernaci Fr ancesco Servizio di trasporto portatori di handicap per otto mesi - presa d'atto verbale di gara Liquidazione progetto speciale svolto nel corso dell'anno 2007 ai dipendenti dell'Area III Liquidazione progetto speciale svolto nel corso dell'anno 2008 ai dipendenti dell' Area III Impegno e liquidazione quote condominiali immobili di Via R/4 n°2 allo studio Carramusa Servizio di assistenza domiciliare ad anziani, singoli e nuclei familiari per nove mesi presa d'atto verbale di gara Progetto Mare in Festa 29 e 30 agosto 2009 Impegno Spesa Assegno nucleo familiare riconosciuto ai sensi dell' art. 65 legge n°448/98 e successive modificazioni ed integrazioni anno 2009 terzo gruppio. Assegno di maternità riconosciuto ai sensi dell' art. 66 legge n. 488/98 e successive modificazioni ed integrazioni sesto gruppo. Mare in festa affidamento fornitura beni e servizi 28/08/2009 Festività S. Rosalia diritti S.I.A.E. e fornitura straoprdinaria Enel per spettacoli - Impegno spesa Rimborso al comune di Godrano delle spettanze relative all'utilizzo a scavalco in questo Comune del dipendente Rag. Pirrone Sebastiano periodo 01/07/2009 31/07/2009 e rimborso spese di 07/08/2009 viaggio al dipendente rag. Pirrone Sebastiano Liquidazione della fattura n°4/09 all'Associazione la Rondine per acconto seconda annualità del 25/08/2009 progetto Operazione Noi. 25/08/2009 Impegno spesa per ricovero di una persona presso Hotel Due Torri Pagamento fatture ACI per canone annuale di abbonamento TP Visure 2009 e per consultazione 26/08/209 dati anagrafici PRA Astensione Facoltativa dal lavoro ai sensi dell'art. 17,comma 5, C.C.N.L del 14/09/2000: 31/08/2009 Dipendente Sig.ra Battaglia Girolama 31/08/2009 Utilizzo di personale in posizione di comando art.70comma 12 del D.L. 165 /2001 impegno spesa Approvazione rendiconto dei pagamenti effettuati dall'economo comunale per il rinnovo tasse di 24/08/2009 proprieta degli automezzi comunali anno 2009 14/08/2009 Liquidazione fattura AMAP n° 2009112978 del 24/03/2 009 Periodo 02/02/2009 - 30/04/2009 Liquidazione fatture ENEL per consumo E.E. relative al periodo maggio -luglio 2009 Scadenza 17/08/2009 24/08/2009 Impegno spesa per la fornitura del servizio spese di postalizzazzione e servizio riscossione ICI 24/08/2009 stampa e spedizione anno 2009 726 01/08/2009 SECONDA 727 01/09/2009 728 122 24/08/2009 QUINTA 9 20/08/2009 01/09/2009 QUINTA 10 20/08/2009 729 01/09/2009 QUINTA 11 20/08/2009 730 01/09/2009 QUINTA 12 20/08/2009 731 732 01/09/2009 01/09/2009 QUINTA SESTA 13 11 20/08/2009 31/08/2009 733 734 01/09/2009 01/09/2009 TERZA PRIMA 172 204 28/08/2009 23/07/2009 735 01/09/2009 QUINTA 14 20/08/2009 736 01/09/2009 QUINTA 15 20/08/2009 737 01/09/2009 P.M. 58 24/08/2009 738 739 02/09/2009 02/09/23009 PRIMA PRIMA 260 263 31/08/2009 31/08/2009 740 741 02/09/2009 03/09/2009 TERZA PRIMA 152 261 05/08/2009 31/08/2009 742 03/09/2009 QUINTA 17 31/08/2009 743 03/09/2009 TERZA 173 31/08/209 Liquidazione fattura n° 31215 del 30/06/2009 e fatt ura n° 31326 del 12/05/2009 alla ditta A&B per servizio manutenzione ed assistenza sistemistica al software dei tributi ICI e TARSU anno 2007 e servizio riscossione ICI completo anno 2007 Concessione in uso colombaro ubicato nel cimitero di Capaci e identificato al lotto 13 fila n°3 progr. N°106 lato Carini - Concessionario sig. Guas tella Calcedonio Concessione in uso colombaro ubicato nel cimitero di Capaci e identificato al lotto 13 fila n°3 progr. N°108 lato Carini - Concessionario sig.ra No to Calogera Concessione in uso colombaro ubicato nel cimitero di Capaci e identificato al lotto 13 fila n°4 progr. N°119 lato Carini - Concessionario sig. Lai Paolo Martino Concessione in uso colombaro ubicato nel cimitero di Capaci e identificato al lotto 13 fila n°4 progr. N°122 lato Carini - Concessionario sigra Mig liazzo Ombretta Concessione in uso colombaro ubicato nel cimitero di Capaci e identificato al lotto 13 fila n°4 progr. N°125 lato Carini - Concessionario sig.ra Lo ngo Giuseppa Modifica determina Dirigenziale n°610 del 27/07/200 9- Pagano Erasmo c/ Comune di Capaci Indizione gara per l'affidamento del servizio di fornitura di materiale elettrico per la manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione Impegno e liquidazione diritti di Rogito I semestre 2009 Periodo 01/01/2009- al 30/06/2009 Concessione in uso colombaro ubicato nel cimitero di Capaci e identificato al lotto 13 fila n°4 progr. N°116 lato Carini - Concessionario sig.raD'A mato Marianna Concessione in uso colombaro ubicato nel cimitero di Capaci e identificato al lotto 13 fila n°4 progr. N°123 lato Carini - Concessionario sig. Aiel lo Melchiorre Rinnovo abbonmento Ancitel per il servizio assistenza consultazione archivio veicoli rubati anno 2009 liquidazione fatture n°420/09 e 421/09 alla coop. A zione Sociale per servizio di assistenza igienico personale Approvazione graduatoria Asilo Nido comunale anno 2009/2010 Conferimento incarico di Collaudo statico del lavori di Completamento del sistema fognario a servizio del centro abitato 1° stralcio Affidamento del servizio di trasporto portatori di handicap per otto mesi alla coop. L'Airone Rinnovo e voltura concessione Area cimiteriale sta nel cimitero vecchio sezione n°3 progressivo n°60 lato Isola intestato al sig. Di Maggio Pietro deceduto agli eredi sig.ri Di maggio Filippo, Di maggio Melchiorra e Di Maggio Rosaria. indizione gara per affidamento della fornitura di materiale attrezzi e D.P.I. per l'espetamento dell'attività del cantiere per la pulizia straordinaria della zona turistica e balneare del territorio del Comune di Capaci 744 745 746 747 03/09/2009 04/09/2009 04/09/2009 04/09/2009 PRIMA PRIMA PRIMA PRIMA 268 265 267 269 03/09/2009 02/09/209 03/09/2009 04/09/2009 748 07/09/2009 PRIMA 270 07/09/2009 749 750 751 752 07/09/2009 07/09/2009 08/09/2009 08/09/2009 QUINTA SESTA QUINTA PRIMA 18 07/09/2009 12 03/09/209 19 08/09/2009 262 31/08/2009 753 09/09/2009 QUINTA 16 31/08/2009 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 09/09/2009 09/09/2009 09/09/2009 09/09/2009 09/09/2009 09/09/2009 09/09/2009 09/09/2009 09/09/2009 09/09/2009 09/09/2009 11/09/2009 PRIMA TERZA SESTA P.M. P.M. P.M. PRIMA PRIMA PRIMA PRIMA PRIMA PRIMA 266 165 10 60 61 62 273 274 209 275 277 278 02/09/2009 13/08/2009 24/08/2009 26/08/2009 26/08/2009 27/08/2009 08/09/2009 09/09/2009 24/07/2009 09/09/2009 09/09/2009 11/09/2009 766 14/09/2009 SECONDA 130 11/09/2009 767 14/09/2009 TERZA 176 04/09/2009 768 18/09/2009 PRIMA 282 14/09/2009 Fornitura di farmaci - parafarmaci e servizi per la farmacia comunali periodo 2009/2010 Liquidazione contributo AVCP Contributo figli naturali per il periodo da gennaio ad agosto 2009 Acuqisto farmaci per la farmacia comunale individuazione ditta fornitrice e impegno spesa Festivatà S. Rosalia 2009- Iniziative varie - Impegno Spesa Autorizzazzione ditta Adecco Italia spa per fornitura somministrazione di lavoro temporaneo fino alla concorrenza di €. 8000,00 e per circa 300 h Impegno spesa per affidamento ritiro trasporto e smaltimento carcassa cane alla ditta G.P.N. trasporto rifiuti speciali srl Acquisto software per l'Aea VI Servizi Demografici e legali Impegno spesa Impegno spesa per trasporto e smaltimento rifiuti pericolosi contenenti amianto abbandonati sul Indizione gara per affidamento per soggiorno di vacanza anziani a Sciacca Concessione Area cimiteriale sita nel cimitero vecchio sezione nà3 prograssivo n° 51 lato Carini intestato al sig.Cuneo Giuseppe Liquidazione fattura n°739/09 alla coop. Sociale l' Airone per supplenza asilo nido comunale svolta nel primo semestre 2009 Liquidazione IV ed ultimo acconto a saldocontributo per servizio di volontariato e protezione Ricorso Valletta Antonio c/Comune di Capaci- Impegno Spesa Impegno spesa per consultazione dati anagrafe P.R.A. Liquidazione spettanze per iscrizione tiro a segno nazionale per il personale della polizia Liquidazione fattura alla ditta Maggioli per assistenza software anno 2009 Indizione procedura negoziata fornitura farmaci e parafarmaci per la farmacia comunale Spots istituzionali a cura della produzione televisiva PLAY -Liquidazione Acconto Pagina Speciale dal Titolo Estate Pubblikompass spèa Impegno spesa Bandiera della legalità 31° cicloraduno antcipazion e all'economo comunale - impegno spesa 2° torneo di boccette da tavolo - impegno spesa Anticipazione all'economo comunale spese diverse - impegno spesa Rimborso al comune di Godrano delle spettanze relative all'utilizzo a scavalco in questo Comune del dipendente Rag. Pirrone Sebastiano periodo 01/08/2009 31/08/2009 e rimborso spese di viaggio al dipendente rag. Pirrone Sebastiano Liquidazione fattura n° 84 del 01/09/2009 alla ditt a Vito Ferrante per il servizio di Manutenzione della pensilina in corso D. Sommariva. Contributo alla confraternità del SS.Sacramento Chiesa Madre di Capaci per acquisto nuovi fercoli processuoli - Impegno Spesa 781 782 25/09/209 25/09/2009 PRIMA PRIMA 276 298 11/09/2009 25/09/2009 783 25/09/2009 PRIMA 301 25/09/2009 Lavori di somma urgenza per mautenzione straordinaria da eseguire nel plesso scolastico elem.via Kennedy a seguito ord.Sindacale n.22/09-Approvazione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione. Liquidazione fatture Enel per consumo E.E.relative al mese di luglio 2009-scadenza 24-2628.08.2009 Liqid.fattura ditta DAY RISTOSERVICE per la fornitura di n.241 buoni pasto anno 2009 Liq. alla ditta So.Farma.Morra Spa Fatture Luglio 2009 Liq. Alla ditta Artsana Spa Fattura n° 5941016381, Relativa a fornituremaggio 2009 Liquidazione a Trenitalia per assenze del Cons. Virga Erasmo mese di luglio 2009 Liquidazione a SI.S.E. Siciliana Servizi Emergenza spa per assense del Cons. Cuneo Giovanni mese di giugno 2009. Erogazione contributo alla confraternità del SS. Sacrramento Chiesa Madre di Capaci per acquisto nuovi fercoli processuoli Rinnovo contratto di locazione -Impegno spesa Impegno spesa per la fornitura del servizio conversione dati e bonifica per avvisi di accertamento ICI anni d'Imposta 2004-2005-2006-2007 Autorizzazzione a partecipare al Convegno del 25/09/2009 Affidamento del servizio di assistenza domiciliare per anziani, singoli e nuclei familiari per nove Liquidazione fattura alla Associazione Banda Cittadina di Torretta prestazioni bandistiche del Venerdì Santo e della Processione di Pasqua 2009 Soggiorno di vacanza per anziani a Sciacca presa d'atto verbale del 22/09/2009 Anticipazione all'economo comunale per raduno Regionale dell'Associazione VV.FF. in concedo volontariato e protezione civile - Impegno Spesa 784 785 786 787 788 25/09/2009 PRIMA 25/09/2009 PRIMA 25/09/2009 SECONDA 25/09/2009 QUINTA 25/09/2009 PRIMA 300 302 138 22 303 25/09/2009 25/09/2009 25/09/2009 14/09/2009 25/09/2009 Acquisto corona di alloro per commemorazione militari italiani morti a Kabul-impegno somme Festività di S.Francesco - Impegno spesa Anticipazione all'Economo Comunale per corsi SSPAL sicilia - Impegno spesa Impegno spesa per gestione integrata dei rifiuti Fornitura farmaci e parafarmaci per la farmacia comunale-Aggiudicazione e impegno spesa 789 28/09/2009 PRIMA 279 790 791 29/09/2009 29/09/2009 TERZA TERZA 183 182 769 21/09/2009 770 771 772 773 774 21/09/2009 SECONDA 21/09/2009 SECONDA 21/09/2009 PRIMA 21/01/2009 PRIMA 21/09/2009 PRIMA 124 01/09/2009 133 14/09/2009 272 07/09/2009 271 07/09//2009 272 13/08/2009 775 21/09/2009 PRIMA 217 21/06/2009 776 777 24/09/2009 24/09/2009 PRIMA PRIMA 296 297 23/09/2009 23/09/2009 778 779 780 24/09/2009 SECONDA 24/09/2009 SECONDA 25/09/2009 PRIMA 136 137 293 24/09/2009 24/09/2009 18/09/2009 TERZA 177 04/09/2009 Approvazione bando e documenti di gara per la procedura negoziata per la fornitura di 14/09/2009 farmaci,parafarmaci e servizi per la farmacia comunale Indizione gara dei lavori di costruzione di opere di sistemazione della viabilità parchggi verde pubblico e comprenzive opere di urbanizzazzione primaria 1° stralcio ,approvazione Bando di 18/09/2009 gara ,del disciplinare di gara ecc. 17/09/2009 Approvazione verbale di gara per l'affidamento del servizio di fornitura materiale elettrico per 792 29/09/2009 793 794 29/09/2009 SECONDA 29/09/2009 PRIMA 140 295 795 29/09/2009 PRIMA 280 796 29/09/2009 PRIMA 283 797 29/09/2009 PRIMA 284 798 799 29/09/2009 29/09/2009 PRIMA PRIMA 285 286 800 29/09/2009 PRIMA 287 801 29/09/2009 PRIMA 288 802 29/09/2009 PRIMA 289 803 29/09/2009 PRIMA 290 804 805 806 807 29/09/2009 PRIMA 29/09/2009 PRIMA 29/09/2009 SECONDA 29/09/2009 SECONDA 291 292 127 128 808 29/09/2009 SECONDA 129 809 29/09/2009 SECONDA 131 810 811 812 29/09/2009 TERZA 29/09/2009 PRIMA 29/09/2009 SECONDA 187 307 132 TERZA 181 17/09/2009 Approvazione verbale di gara per l'affidamento della fornitura di materiale attrezzi e PDL per Risoluzione contratto di appalto per l'affiodamento del servizio di riscossione ordinaria per canoni 28/09/2009 servizio idrico ,rep. 880/06 21/09/2009 Acquisto attrezzature informatiche per la farmacia comunale - Liquidazione fattura Liquidazione fattura n° 2009.0885.00141 ditta ADECC O ITALIA somministrazione lavoro 14/09/2009 temporaneo Liquidazione spettanze incarico Dicembre 2008 e Gennaio/Giugno 2009 al maestro Vitale 14/09/2009 Giuseppe per la formazione e direzione Banda Musicale Comune di Capaci Pubblicazione proroga termini di gara relativa alla fornitura di farmaci ,parafarmaci e servizi per 15/09/2009 la farmacia comunale Pubblicazione su quotidiani dell'avviso di gara per la procedura negoziata per la fornitura di 15/09/2009 farmaci parafermaci e servizi per la farmacia Comunale 15/09/2009 Liq. Alla Ditta VIVOSOL SRL fatt. n° RI/9027818, re lativa a forniture luglio 2009 Liquidazione fattura n°17/09 alla Coop. Kairos per servizio di doposcuola e ludoteca svolto nel 17/09/2009 mese di marzo 2009. Liquidazione fattura n°21/09 alla Coop. Kairos per servizio di doposcuolae ludoteca svolto nel 17/09/2009 mese di aprile 2009 Liquidazione fattura n° 200/09 alla Coop. Nuova Gen erazione per il servizio di assistenza 17/09/2009 domiciliare svolto nel mese di marzo a maggio 2009 liquidazione fattura n° 237/09 alla Coop. Nuova Gen erazione per il servizio di assistenza 17/09/2009 domiciliare svolto nel mese di giugno 2009 Liquidazione fattura n° 2009.0885.00182 ditta Adecc o Italia - somministrazione lavoro 17/09/2009 temporaneo 17/09/2009 Commemorazione 23 Maggio - fornitura bagni chimici liquidazione Ditta Airone 10/09/2009 Liquidazione fatture alla Telecom Italia relative al 5° bim. 2009 10/09/2009 Conguaglio fatture alla Telecom Italia relative al 1° e 2° bim. 2009 liquidazione fattura Enel per consumo E.E. relativae luglio 2009- Immobile Palazzo Conti Pilo 10/09/2009 scadenza liquidazione fatture Enel per consumo E.E. relativa al bimestre giugno luglio 2009 Immobile 11/09/2009 Palazzo Conti Pilo e Via Pirandello scadenza Indizione gara per afdfidamentodel servizio di pubblicazione avviso di gara riguerdante i lavori di costruzione di opere di sistemazione della viabilità dei parcheggi del verde pubblico e 29/09/209 comprensive opere di urbanizzazzione primaria 1°tra lcio 29/09/2009 Impegno somme per la partecipazione del sindaco all'assemblea anuale dell'Anci 11/09/2009 Liquidazione fatture alla TIM Italia SPA relativa al 5° bim 2009 813 29/09/2009 SECONDA 134 814 29/09/2009 SECONDA 135 815 29/09/2009 SECONDA 816 30/09/2009 TERZA 178 817 30/09/2009 TERZA 179 818 30/09/2009 TERZA 180 819 30/09/2009 TERZA 188 820 30/09/2009 QUINTA 21 821 822 823 30/09/2009 30/09/2009 30/09/2009 QUINTA P.M. P.M. 23 63 64 824 825 826 827 828 829 830 831 30/09/2009 02/09/2009 02/10/2009 02/10/2009 02/10/2009 02/10/2009 02/10/2009 02/10/2009 P.M. P.M. P.M. P.M. P.M. PRIMA PRIMA PRIMA 65 68 69 70 71 308 309 310 832 833 05/10/2009 SECONDA 05/10/2009 PRIMA 116 312 Liquidazione ftture Enel per consumo E.E. relative al Bim. Luglio -agosto 2009 Scadenza 2421/09/2009 25/09/2009 Liquidazione fattura alla ditta Assitek di Guccione Salvatore per la fornitura di materiale di 21/09/2009 cancelleria carta per fotocopie e toner per stampanti e fotocopiatrici Impegno spesa di conferimwento incarico di collaborazione al rag. Arlotta per gestione del personale del cantiere lavoro per puliziatra straordinaria zona turistica e balneare del territorio 30/09/2009 comunale per anno 2009 per operai disoccupati - finanziato dal comune di Capaci Liquidazione fatture Eneòl energia Spa e Enel Servizio Elettrico Spa di Roma per consumo di energia elettrica pubblica iluminazione scadenti il 27/08 e 31/09/09 relative al bimestre giu/lug 09/09/2009 e al mese di luglio 2009 Liquidazione fatture enel Energia Spa di Roma per Consumo di energia elettrica illuminazione 11/09/2009 Scadenti il 25/08/20099 relative al mese di luglio 2009 liquidazione fatturan°19 del 10/09/2009 alla ditta Ferrante Giuseppe Salvatore per il servizio di 11/09/2009 pulizia e bonifica dei vari lotti di terreno comunali Presa atto di conferimento incarico esterno a professionistairettore cantiere di lavoro per la pulizia straordinaria della zona turistica e balneare del territorio comunale per l'anno 2009 per 29/09/2009 operai disoccupati - finanziato dal Comune di Capaci Impegno spesa per intervento urgente di disinfezione, didinfestazione e derattizzazzione 11/09/2009 territorio comunale Indizione gara per l'esecuzione dell'appalto dei Lavori di potaturaagomatura e disinfezione degli alberi di alcune zone del territorio comunale ed approvazione del bando integrale e del 18/09/2009 disciplinare di gara 08/09/2009 Liquidazione fattura all'Ancitel n°3.939 del 14/01/ 2009 per rinnovo servizio assistenza e 30/09/2009 Pagamento fatture ACI per consultazione dei dati anagrafi P.R.Acanone annuale di Impegno spesa per acquisto segnaletica stradale mediante procedura negoziata ai senzisensi 15/09/2009 art. 57 del d.lgs . 01/10/2009 Nomina responsabile Ufficio polizia Giudiziaria 01/10/2009 Nomina ufficio Coordinamento e controllo della viabilità e pianificazione del traffico 01/10/2009 Nomina respnsabile ufficio toponomastica e numerazione civica 01/10/2009 Nomina responsabile uffici : Verbali e Polizia Amministrativa 02/10/2009 Iniziative varie Festività di San Francesco 2009 Impegno Spesa 02/10/2009 Festività di S.Francesco - Impegno spesa 02/10/2009 Manifestazione Podistica denominata Mezza Maratona del Mare - Impegno Spesa Liquidazione spettanze dovute al Sig. Filippi Sandro inerente il servizio prestato come vigile 07/08/2009 urbano in questo comune dal 20/01/2005 al 09/06/2005 05/10/2009 Impegno spesa per trasporto in ambulanza per ricovero in regime TSO Approvazione verbale di gara per l'affidamento del servizio di pubblicazione avviso di gara riguardantei lavori di costruzione di opere di sistemazione della viabilità dei parcheggi del verde pubblico e comprensive opere di urbanizzazzione primaria 1° stralcio Canoni annuali per mnutenzione software gestionale Farmacia Comunale - Impegno spesa Liquidazione spesa per pubblicazione del bando di gara per la fornitura di farmaci parafarmaci e servizi per la farmacia comunale - liquidazione Erogazione provvidenze per acquisto libri di testo anno scolastico 2008/2009 D.P.C.M. 320/99 e 226/2000- 6° semestre Liquidazione compenso Collegio Revisori dei Conti 2° periodo 834 835 06/10/2009 06/10/2009 TERZA PRIMA 191 304 06/10/2009 28/09/2009 836 06/10/2009 PRIMA 305 29/09/2009 837 838 06/10/2009 PRIMA 06/10/2009 SECONDA 306 139 29/09/2009 28/09/2009 839 06/10/2009 SECONDA 141 30/09/2009 Approvazione rendiconto delle spese sostenute dall'economo comunale nel 3° Trimestre 2009 840 06/10/2009 TERZA 184 841 06/10/2009 TERZA 185 22/09/2009 Liquidazione ore di integrazione espetate dai lavoratori percettori di mobilità del mese di agosto Rimborso franchigie all'Aurora UGF Assicurazione Spa per sinistri verificatesi nel periodo 22/09/2009 contrattuale 31/03/2004- 31/03/2007 842 06/10/2009 TERZA 190 843 06/10/2009 QUINTA 25 844 845 846 847 848 849 06/10/2009 06/10/2009 06/10/2009 08/10/2009 08/10/2009 08/10/2009 QUINTA P.M. PRIMA PRIMA PRIMA PRIMA 24 66 314 315 318 316 850 08/10/2009 PRIMA 313 851 08/10/2009 SECONDA 143 852 09/10/2009 SECONDA 144 853 09/10/2009 SECONDA 145 30/09/2009 Approvazione preventivo -offerta per fornitura scuola elementare di corso Isola delle Femmine Liquidazione fatture alla ditta GPN trasporti rifiuti speciali srl per servizio di ritiro trasporto e 25/09/2009 distruzione carcassa cane Via Lazio Impegno spesa per adesione alla manifestazione "Puliamo il mondo 2009" organizzata dalla 25/09/2009 Lega Ambiente 23/09/2009 Liquidazione fattura n°28 del 24/07/2009 per acquis to segnaletica presso ditta T.M.A. srl 06/10/2009 Affidamento urgente servizio mensa per asilo nido 07/10/2009 Liquidazione alla ditta Vivisol Srl. Fatt. n° RI/90 31965 relativa a fornitrure agosto 2009 07/10/2009 Affidamento al Grand. Hotel delle Terme di Sciacca del soggiorno di vacanza per anziani 07/10/2009 Integrazione elenco ditte per acquisti diretti Farmacia Comunale Liquidazione alla Mediagrafic Pubblicazione su quotidiani avviso di gara procedura negoziata per 06/10/209 la Farmacia Comunale. Liquidazione integrazione oraria per il personale contrattista ed LSU ( Mobilità) addetto alla sorveglianza e alla gestione delle aree a parcheggio individuato nelle determine dirigenziale : 08/10/2009 533 dell 03/07/09,522 del 08/07/09 e 626 del 05/08/09 Rimborso al Comune di godrano delle spettanze relative all'utilizzo a scavalco in questo Comune dedipendente Rag. Pirrone Sebastiano periodo 01/09/2009 30/09/2009 e rimborso spese di 08/10/2009 viaggio al dipendenti Rag. Pirrone Sebastiano Regolarizzazzione contabile conseguente alla sentenza n° 34/2008 del Tribunale di Palermo 08/10/2009 sez. di Carini 854 855 09/10/2009 12/10/2009 PRIMA PRIMA 327 323 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 12/10/2009 PRIMA 324 Patrocinio per Torneo internazionale di Judo 8° Mem orial Giovanni Falcone &Paolo Borsellino -09/10/2009 Impegno Spesa 08/10/2009 Rettifica imputazione contabile G.M.122/09-D.d.764/09 e erogazione contributo Festività di S.Rosalia erogazione contributo alla Confraternita S.Rosalia di Capaci per 08/10/2009 realizzazione di iniziative varie 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 12 0