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UNO DEI 100 COMUNI DELLA PICCOLA GRANDE I T A L I A Settore 4° (CENTRO ELABORAZIONE DATI - DIREZIONE N.U. E DISCARICA - ECOLOGIA E AMBIENTE) UFFICIO CED DETERMINAZIONE n. 151 del 14.7.2009 N° ________________________________________ Registro Generale di Segreteria N° ________________________________________ d’ordine Registro di pubblicazione Oggetto: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE TURISTICA. Liquidazione fatture alle Ditte: Sorem Broker (741 del 18.6.09); City Design (n. 600 del 19.6.09); Viridia s.r.l. (n. 46 del 25.6.09); Helesi Italia srl (n. 172 del 17.6.09); lo Stampino (n. 75 del 12.6.09 e n. 92 dell’11.7.2009); Calzolari srl (n. 400 del 30.5.09). Il sottoscritto ___________________________, nella sua qualità di Dirigente del Settore __, vista la Determinazione presentata dal Dirigente del Settore 4° Ing. Antonio Grieco, esprime PARERE FAVOREVOLE sulla determinazione che segue Pisticci, lì _______________ Il Dirigente del Settore __ _____________________________________ Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – art. 151, comma 4 del TUEL approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 Prenotazione / Impegno N° _____________ del ______________ Il Responsabile del Servizio Finanziario ________________________________ Il Dirigente del Settore 4° Visti i pareri di cui sopra Premesso che: con Determinazione n. 87 del 5.4.2009 veniva approvato il preventivo per la fornitura e posa in opera di n. 4 pensiline attesa bus Mod. CIUDAD della Ditta Sorem Broker per l’importo di € 9.600,00; con Determinazione n. 90 del 5.5.09 veniva approvato il preventivo di spesa della Ditta City Design per la fornitura e posa in opera della pensilina attesa bus mod. Armoni bus da localizzarsi in Pisticci per l’importo di € 6.000,00; con Determinazione n. 92 del 7.5.09 veniva approvato il preventivo di spesa per la fornitura e posa in opera di panchine Mod. Magnolia della Ditta Calzolari di Gonzaga (MN) per l’importo d i € 2.701,80; con Determinazione n. 94 dell’8.5.09 veniva approvato il preventivo della Ditta Viridia s.r.l. per la fornitura e posa in opera di piante in vaso da localizzare nel territorio Comunale per l’importo di € 2.479,20; con Determinazione n. 99 del 12.5.2009 veniva approvato il preventivo per la fornitura e posa in opera di n. 4 pannelli in plexiglas per le pensiline attesa bus alla Ditta lo Stampino per l’importo di € 504,00; con Determinazione n. 105 del 18.5.2009 veniva approvato il preventivo per la fornitura di n. 30 cassonetti da lt. 1100 in polietilene della Ditta Helesi Italia s.r.l. per l’importo di € 5.904,00; Considerato che: - le citate ditte hanno regolarmente provveduto alle forniture e posa in opera degli elementi richiesti, ognuno per la parte di propria competenza e a perfetta regola d’arte così come previsto e stabilito nelle offerte; Viste le fatture: fattura nr Data Ditta Fornitura Importo 741 600 400 46 75 92 172 18.6.09 19.6.09 3.5.09 25.6.09 12.6.09 11.7.09 17.6.09 Sorem Broker City Design Calzolari Viridia Pensiline attesa bus – mod CIUDAD Pensilina attesa bus mod. Armony 10 panchine magnolia Essenze arbustive in vaso varie Nr. 2 pannelli in plexiglas x pensiline attesa bus Nr. 2 pannelli in plexiglas x pensiline attesa bus n. 30 cassonetti RSU in polietilene Totale 9.600,00 6.000,00 2.701,80 2.479,20 252,00 252,00 5.904,00 27.189,00 Lo Stampino Helesi per un totale complessivo di € 27.189,00 Iva compresa. Ritenuto pertanto di liquidare e pagare alle citate ditte le sopraindicate fatture; Visto che la suddetta spesa può essere attribuita per € 26.541,56 alle somme predisposte con Delibera di G.M. n. 74 del 23.4.09 (Interventi di riqualificazione turistica) – Cap. 3320 del B. C. RR.PP. 2008 denominato “Contributo Regionale ai Comuni per interventi di riqualificazione turistica” e per € 647,44 al Cap. 1739 del B.C. denominato “Spese per il servizio N.U.; Dato Atto che sono stati espressi i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, contabile e sotto il profilo della legittimità, rispettivamente del Responsabile del servizio interessato e del Responsabile di Ragioneria; Visto il D.L.vo n.267/2000; Visto l'art. 134 comma 4' del D.L. gs. N. 267/2000; D E T E R M I N A 1. di liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, le sottoelencate fatture di ditte varie, per le forniture e posa in opera di elementi di pubblica utilità e di arredo urbano localizzati nel territorio Comunale, così come previsto nel programma di riqualificazione turista 2008/2009; Viste le fatture: fattura nr Data Ditta Fornitura Importo 741 600 400 46 75 92 172 18.6.09 19.6.09 3.5.09 25.6.09 12.6.09 11.7.09 17.6.09 Sorem Broker City Design Calzolari Viridia Pensiline attesa bus – mod CIUDAD Pensilina attesa bus mod. Armony 10 panchine magnolia Essenze arbustive in vaso varie Nr. 2 pannelli in plexiglas x pensiline attesa bus Nr. 2 pannelli in plexiglas x pensiline attesa bus n. 30 cassonetti RSU in polietilene Totale 9.600,00 6.000,00 2.701,80 2.479,20 252,00 252,00 5.904,00 27.189,00 Lo Stampino Helesi per un totale complessivo di € 27.189,00 Iva compresa. 2. la suddetta spesa può essere attribuita per € 26.541,56 alle somme predisposte con Delibera di G.M. n. 74 del 23.4.09 (Interventi di riqualificazione turistica) – Cap. 3320 del B. C. RR.PP. 2008 denominato “Contributo Regionale ai Comuni per interventi di riqualificazione turistica” e per € 647,44 sul Cap. 1739 del B.C. denominato “Spese per servizio NU”. 3. di trasmettere copia della presente Determinazione all’Ufficio di Ragioneria, all’Ufficio Economato, alla Segreteria Generale, alla Segreteria del Sindaco, all’Assessore all’Ambiente e all’Ufficio Protocollo per Albo; 4. di richiedere alla Regione Basilicata – Dipartimento Attività Produttive, l’erogazione delle somme concesse con finanziamento di cui alla Delibera di G.R. 1680 del 28.10.2008 per l’importo totale di € 49.942,81; 5. di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000; per l’Istruttoria Term. Lino Barbalinardo _______________________________________________ Il Dirigente Ing. Antonio Grieco ________________________________________ ___________________________________________________________________ RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE Su attestazione del messo comunale si certifica che la presente determinazione è stata affissa per 15 gg. Consecutivi all’Albo Pretorio dell’Ente dal giorno ___________ al giorno _______________ Dalla sede comunale, lì ______________ IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE ____________________ _________________________ REFERTO DI ESEGUITA NOTIFICA Su attestazione del messo comunale si certifica che la presente determinazione è stata notificata/comunicata all’interessato o al controinteressato (nei casi dovuti) Sig. __________________________________________________________________________ Pisticci, lì _________________ IL SEGRETARIO COMUNALE ___________________________________
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3. di trasmettere copia della presente determinazione all’Ufficio Ragioneria, alla Segreteria
Generale, alla Segreteria del Sindaco, all’Assessore all’Ambiente e all’Ufficio Protocollo per